去年的多做了一笔收入,借:其他应收款 32252.2,贷:主营业务收入30426.6 应交增值税-销项 1825.6,现在像将这笔收入和应收账款冲回,请问会计分录要这么处理?
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2018-04-17
老师我想问问,销售货物开具发票时,借应收账款,贷:主营业务收入, 应交税费—增值税销项税; 收款时,借银行存款,货应收账款,但对方多付款了, 我司要退回货款,退款的分录怎么做呢?? 贷应收账款红字,贷银行存款,这样做对吗??分录要怎么样做才是正确的呢??
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2018-12-11
老师, 不设预付科目,比如先付供应商货款的30%货款,借 应付账款 贷 银行存款,收到发票货时,借库存商品 应交税费-进项税 贷应付账款?
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2020-12-15
一般纳税人 开普票 借银行存款 贷 收入 还是 借银行存款 贷 收入 应交税额销项税额
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2021-10-29
其他应收款暂估进项税没来发票,对方不要了,应付账款暂估货款加税款已经冲了,如果想把其他应收款暂估进项税借方冲了,借:其他应收款—暂估进项税负数金额,贷什么科目?
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2022-06-20
自有厂房出租,收取租金和水电费。开电费发票,借:应收账款,贷:其他业务收入,贷:应交税费—应交增值税—销项税额。是正确的吧?
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2023-03-01
企业做帐 借:应收账款 贷:工程结算 凭证显示是已开票,现确认应收账款和工程结算。 问一下为什么分录没有贷:应交税费(销项税)?有什么理由可以解释吗
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2020-02-10
1月永和账户电费代扣7万 借:应付账款-电力公司 7万 贷:银行存款-电费 7万 收到发票 借:其他业务支出-电费 61946.9 应交税费-应交增值税(进项)8053.1 贷:应付账款-电力公司 等永和给楚盈开具发票或者收到电费款的时候 借:银行存款 7万 贷:其他业务收入61946.9 应交税费-应交税费(销项)8053.1元 永和把厂房出租给楚盈代支付的电费 老师这样做的分录有问题吗
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2022-02-12
事业单位2018收到财政局预备经费时,借:银行存款贷:其他应付款—事业运行,支付人员经费、商品和服务支出时,借:其他应收款—事业运行—各项费用贷:银行存款,2019年实行新政府会计制度,收到财政局预拨转列支文件,借:其他应付款—事业运行,贷财政补助收入,借:业务活动费用或管理费用,贷其他应收款—事业运行—各项费用,请问2019年同意转列支需要做预算吗?收到预拨经费,和预拨经费转列支,预算会计应该怎么做。
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2020-01-06
老师,A和B均为国企,为流转一笔资金,A和B签了一个购销合同,A通过银行贷款,贷款还款期限是一个月,A收到贷款后支付给B货款,B又返还财政,财政再拨给A,A再去还贷款。A需要在保证不影响利润表的情况下,处理这个经济业务,请问需要做哪些会计分录?分别需要哪些原始凭证?个人认为是:1.收到贷款时,以银行回单为凭,借 银存,贷短期借款;2.支付货款时,以收货清单和支付货款的银行回单为凭,借专项应付款,贷银行存款;3.收到财政拨入时,以会议纪要和银行回单为凭,借 银行存款,贷专项应付款。4.偿还贷款时,以银行回单
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2016-11-24
老师,小规模月收入小于十万账务处理中 1.借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额,)2.确认免征时,借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入(减免税款)1和2里的应交税费-应交增值税三级科目1是销项税额、2是减免税款??对吗???
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2019-11-14
采购员借支银行存款购买材料,先做分录:借:其他应收 贷:银行存款 ,收到材料后材料入库并挂了应付账款,分录:借:原材料 贷:应付账款,后续怎样冲采购的其他应收款和冲应付账款?
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2022-04-01
小规模销售收入时,借,应收账款,1100贷,主营业务收入,1000贷,应交税费,应交增值税,销项税额,100,缴纳税时,借 应交税费-应交增值税-已交税金,100贷,银行贷款,100请问我每个月这样,我的销项税贷方100,和借方的已交税金,100,根本平不了,只会越来越多
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2018-11-01
老师,别家公司的贷款到我们账上,随后又转走,收到别家公司贷款时是记其他应付款,还是应收货款,现金流该计入哪一项?
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2021-04-25
"我们有一个财政资金的种植项目,60万,收到钱:借银行 60万,贷:专项应付款-xx项目-财政资金 60万 用钱的时候 借:专项应付款-xx项目-种子款 61万 贷:银行 61万 结转时:借:专项应付款-xx项目-财政资金 60万 借:生产成本-xx项目-种子款 1万 贷:专项应付款-xx项目-种子款 61万 老师我这样做对不对"
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2023-03-16
发出商品 ~借 应收账款 贷 应交税金-增值税(销项)借 发出商品 贷库存商品 发出商品退回 ~借 库存商品 贷 发出商品 借 应交税金-增值税(销项) 贷 应收账款 老师这个有误吗?
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2019-04-14
我问的是母子公司往来账其他应收款的贷方和其他应付款的贷方是一个意思吗
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2019-06-14
甲公司以银行存款代付运杂费500元,增值税45元,上述款项未收到。会计分录 借:应收账款—545 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 45 银行存款500 为什么贷方不是银行存款545?
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2021-11-19
事业单位用其他应付款—项目经费买固定资产应该怎么记账?收到项目经费时:借银行存款,贷其他应付款—项目经费;买固定资产时:借其他应付款,贷银行存款;固定资产入库时,借固定资产,贷累计盈余?
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2022-03-29
没收到款已经开票了,是不是借应收账款,贷收入及税,等收到款了借银行存款,贷应收账款?
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2019-04-03