借:银行存款 贷:应收账款,借:银行存款 贷:预收账款 借:应付账款 贷:银行存款 ,借:预付账款 贷:银行存款应收预收,应付预付说要到总账里面去看的,才能具体看出是哪个,这个应该怎么看呢借:其他应收款 贷:银行存款 (出借),借:其他应付款 贷:银行存款(还给人家钱)借:银行存款 贷:其他应付款(借钱),借:银行存款 贷:其他应收款(人家还给我们钱)单位往来记哪个其他应付款也看总账吗?怎么看
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2018-11-22
预收账款=预收账款贷方余额+应收账款贷方余额,那么其他应收款怎么算的啊?
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2016-03-10
收到定金,借:库存现金 贷:应收账款等到确认收入时,借:应收账款 贷:主营业务收入 借:银行存款 贷:应收账款 这样对吗
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2019-03-24
收回已作坏账转销的应收账款,分录借:应收账款 2   贷:坏账准备 借:银行存款   贷:应收账款
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2019-01-24
给客户代垫税款会计分录借其他应收~代垫款 贷银行 结算开票时借应收账款 贷主营业务收入 应交税费~销项税 收款后借银行贷应收账款 但是财务经理为什么还让我结转转开成本 我不明白了
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2022-04-26
暂估汽车入库---讲课老师的分录是:借 库存商品 贷 其他应收款-待抵扣进项税额调剂 贷 应付账款; 我理解是 借:库存商品 贷:应付账款 所以不理解为什么有其他应收款-待抵扣进项税额调剂 这一步?
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2022-05-13
必须开发票给对方才能做 借 应收账款 贷 工程结算吗?那开出发票不是应该做没有收款,不是应该做 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费--销项税额?
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2021-09-27
甲公司以银行存款代付运杂费500元,增值税45元,上述款项未收到。会计分录 借:应收账款—545 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 45 银行存款500 为什么贷方不是银行存款545?
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2021-11-19
"我们有一个财政资金的种植项目,60万,收到钱:借银行 60万,贷:专项应付款-xx项目-财政资金 60万 用钱的时候 借:专项应付款-xx项目-种子款 61万 贷:银行 61万 结转时:借:专项应付款-xx项目-财政资金 60万 借:生产成本-xx项目-种子款 1万 贷:专项应付款-xx项目-种子款 61万 老师我这样做对不对"
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2023-03-16
老师,这一题我不理解,选项A借坏账准备贷应收账款不是减少了应收账款的帐面价值了吗还有选项Ds收回已转销的应收账款不是一借一贷正好抵消了吗
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2019-04-02
幼儿园收到政府补助:借:银行存款,贷:其他应付款-政府补助,现想用掉这笔款项发工资和社保如何做账?
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2024-05-22
其他应收款暂估进项税没来发票,对方不要了,应付账款暂估货款加税款已经冲了,如果想把其他应收款暂估进项税借方冲了,借:其他应收款—暂估进项税负数金额,贷什么科目?
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2022-06-20
我们给对方开发票,应该是借应收账款,贷主营业务收入贷应交税金销项税
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2022-02-17
小规模,开具咨询服务费,没有收到款项 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到发票一方 借:管理费用 贷:应付账款 老师,这样做帐务处理对不对
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2019-07-24
没收到款已经开票了,是不是借应收账款,贷收入及税,等收到款了借银行存款,贷应收账款?
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2019-04-03
老师,A和B均为国企,为流转一笔资金,A和B签了一个购销合同,A通过银行贷款,贷款还款期限是一个月,A收到贷款后支付给B货款,B又返还财政,财政再拨给A,A再去还贷款。A需要在保证不影响利润表的情况下,处理这个经济业务,请问需要做哪些会计分录?分别需要哪些原始凭证?个人认为是:1.收到贷款时,以银行回单为凭,借 银存,贷短期借款;2.支付货款时,以收货清单和支付货款的银行回单为凭,借专项应付款,贷银行存款;3.收到财政拨入时,以会议纪要和银行回单为凭,借 银行存款,贷专项应付款。4.偿还贷款时,以银行回单
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2016-11-24
企业在计提个人所得税和个人负担的社保时贷记其他应付款/其他应收款,那什么时候其他应付款和其它应收款在借方转销?
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2020-03-02
制作广告的收入,款项未收,是这样做的吗?借:应收账款 贷:主营业务收入
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2018-03-30
老师好,借 应收票据 贷 应收账款 借 应付账款 贷 应付票据 ,收到银行承兑汇票直接背书转让了,最后,应收票据和应付账款怎么销账啊?帮忙解答,谢谢!
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2020-04-28
收回已转销应收账款会导致应收账款账面价值减少么,这个分录不是和发生坏账时一样的嘛,都是借:应收账款 贷:坏账准备 同时借:银行存款 贷:应收账款 ,那不应该是账面价值不变么
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2019-02-28