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老师,请问应收帐款期末借方和贷方都有余额,我资产负债表中应收账款是填应收帐款借方余额吗
1/1139
2022-04-15
收款时贷方科目应该是应付款,还是应收款?
1/2119
2016-12-14
往来单位多,实际做账的时候,是应收账款和预收账款科目同时设置,还是只设置应收账款,就用应收账款的贷方核算预收账款,关于应收账款和预收账款,新手是分开做好,还是不分开做好?
1/1602
2018-12-17
收回已转销应收账款会导致应收账款账面价值减少么,这个分录不是和发生坏账时一样的嘛,都是借:应收账款 贷:坏账准备 同时借:银行存款 贷:应收账款 ,那不应该是账面价值不变么
1/815
2019-02-28
暂估汽车入库---讲课老师的分录是:借 库存商品 贷 其他应收款-待抵扣进项税额调剂 贷 应付账款; 我理解是 借:库存商品 贷:应付账款 所以不理解为什么有其他应收款-待抵扣进项税额调剂 这一步?
2/857
2022-05-13
老师,我想问下,这道题,我写的分录对吗? 一般纳税人 收款: 借:银行存款 6000 贷:预收账款 5500 主营业务收入 471.7 应交税费-应交增值税(销项) 28.30 退款时 借:主营业务收入 471.7 应交税费-应交增值税(销项)28.30 贷:银行存款 500
1/720
2021-02-24
老师,请问我们跟银行的贷款,贷方科目挂什么呀?银行的放贷回单上,付款方和收款方,都是我们自己的公司名称
1/1440
2016-05-20
必须开发票给对方才能做 借 应收账款 贷 工程结算吗?那开出发票不是应该做没有收款,不是应该做 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费--销项税额?
6/476
2021-09-27
老师,请问当月收到发票和对应货款,只要做借银行贷收入,销项就可以吗还是
3/348
2022-07-05
收回已作坏账转销的应收账款,分录借:应收账款 2 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款
1/1368
2019-01-24
小规模,开具咨询服务费,没有收到款项 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到发票一方 借:管理费用 贷:应付账款 老师,这样做帐务处理对不对
1/841
2019-07-24
小黎老师,我这个是按1344293来确认进度款吗,是不是借,应收账款,贷工程结算和待转销项税额
7/299
2019-09-26
幼儿园收到政府补助:借:银行存款,贷:其他应付款-政府补助,现想用掉这笔款项发工资和社保如何做账?
8/1026
2024-05-22
借:银行存款 贷:应收账款,借:银行存款 贷:预收账款 借:应付账款 贷:银行存款 ,借:预付账款 贷:银行存款应收预收,应付预付说要到总账里面去看的,才能具体看出是哪个,这个应该怎么看呢借:其他应收款 贷:银行存款 (出借),借:其他应付款 贷:银行存款(还给人家钱)借:银行存款 贷:其他应付款(借钱),借:银行存款 贷:其他应收款(人家还给我们钱)单位往来记哪个其他应付款也看总账吗?怎么看
1/7899
2018-11-22
老师, 不设预付科目,比如先付供应商货款的30%货款,借 应付账款 贷 银行存款,收到发票货时,借库存商品 应交税费-进项税 贷应付账款?
1/903
2020-12-15
老师我想问问,销售货物开具发票时,借应收账款,贷:主营业务收入, 应交税费—增值税销项税; 收款时,借银行存款,货应收账款,但对方多付款了, 我司要退回货款,退款的分录怎么做呢?? 贷应收账款红字,贷银行存款,这样做对吗??分录要怎么样做才是正确的呢??
2/617
2018-12-11
制作广告的收入,款项未收,是这样做的吗?借:应收账款 贷:主营业务收入
1/641
2018-03-30
其他应付款和预收账款的贷方尾款要打掉该如何做会计分录
1/958
2016-01-26
其他应收款暂估进项税没来发票,对方不要了,应付账款暂估货款加税款已经冲了,如果想把其他应收款暂估进项税借方冲了,借:其他应收款—暂估进项税负数金额,贷什么科目?
1/1054
2022-06-20
"我们有一个财政资金的种植项目,60万,收到钱:借银行 60万,贷:专项应付款-xx项目-财政资金 60万 用钱的时候 借:专项应付款-xx项目-种子款 61万 贷:银行 61万 结转时:借:专项应付款-xx项目-财政资金 60万 借:生产成本-xx项目-种子款 1万 贷:专项应付款-xx项目-种子款 61万 老师我这样做对不对"
1/192
2023-03-16
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