资产负债表中应交税金的那个数是不是本月未交的税
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2019-06-08
转出未交增值税和已交税金的余额是在借方还是贷方
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2019-03-20
日期:2013年1月6日 1月-业务6.1 业务:财会部网上缴税费。其中国税:上年4季度企业所得税72656.55元、上年年末增值税12773.43元; 第一张图是我做的,第二张是正确答案,请问老师,我错在哪里?
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2015-01-10
应交税费-未交增值税科目是在什么时候用
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2016-03-24
本月发生销售开发票,税金计入"应交税费_应交增值税_转出未交增值税";期末的时候再由"应交税费_应交增值税_转出未交增值税"转入到"应交税费_未交增值税":最后次月扣税的时候,借:银行存款,贷:未交增值税……请问老师这样子操作对吗?
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2018-08-31
老师请问:我以前交纳上月的税款是通过应交税费--已交税金,那我现在改用应交税费---未交增值税科目,那已我税金的科目余额怎么处理。
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2022-05-20
你好老师,增值税不用未交增值税,直接做借:应交税费—销项税 贷:应交税费—进项税 贷:应交税费—已交税金 借:应交税费—已交税金 贷:银行存款
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2021-07-12
缴纳税金时: 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 或可以这样写吗? 借:应交税费—应交增值税——已交税金 贷:银行存款
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2022-03-11
老师,请问年末时,账目中的应交税费-应交增值税-转出未交增值税的进项税额为借方金额,是否这个借方金额要处理?如果账务处理,应该怎样做凭证调平,因平时月末转出,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
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2016-09-19
老师,转出未交增值税科目借方有余额要怎么处理?
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2021-10-20
(转出未交增值税),,这个科目,一直有正数余额,是可以的吗?如果不行,要怎么处理呢?
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2022-05-23
老师,你好。转出未交增值税年底借方余额279012.05元怎么处理?
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2023-01-12
转出未交增值税是依据什么来录金额的
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2021-06-07
老师,加计扣除年末那10%的数据需要转平吗?还是挂在转出未交增值税?
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2022-01-13
转出未交增值税是自动年末结转到借方吗
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2022-04-18
老师,你好。“转出未交增值税”科目有借方余额怎么处理?何时处理?
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2022-06-25
老师,当月的增值税需要计提吗?计提的时候为什么要转出未交增值税?
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2024-05-23
三级明细转出未交增值税和二级未交增值税也要单独登 ,对吗??
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2024-07-09
账务系统里的转出未交增值税不等于销项-进项是什么原因
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2023-09-06
借方转出未交增值税科目咋样结转成零
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2020-11-18