小微企业是否减免增值税额是以当期的营业额为依据,这个营业额是含税的吧?
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2019-10-04
老师您好,申报出口时,留抵税额15万,免抵退税额10万,应退税额10万,免抵税额5万;当月出口退税分录:借:其他应收款-出口退税 10万 贷:应交税费-应交增值税(出口退税)10万。当月的应交税费-应交增值税就有借方余额5万(留抵借方15万-出口退税贷款10万)余额,请问怎么处理?
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2019-08-09
请问老师,小规模纳税人购进税控收款机可不可以按照取得的增值税发票注明的增值税税额抵免当期应纳增值税?谢谢
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2020-05-13
增值税纳税申报表中的 不动产分期抵扣计算表(表五),里面的本期“转入的待抵扣不动产进项税额“和“本期转出的待抵扣不动产进项税额”怎么理解啊是不是说当前购入时,40%填进“转入的待抵扣不动产进项税额“。当月40%可以抵扣了,就填进“本期转出的待抵扣不动产进项税额”
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2018-11-13
老师,我们是生产出口企业,出口免抵退税额152万,留抵有77万,需要交城建税和教育附加吗?
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2020-11-06
加计递减的税额是指当期认证的进项税额,是否还包含本期计算抵扣的税额(如差旅费的)?
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2020-04-24
免税的,免抵税额是不是填免税额,不是填收入数吧
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2019-02-21
本期应纳税额减征额为0,本期应纳税额也为0,本期免税额为3636.23,本期实际抵减税额为2424.15。然后点击申报。税务网上回复:本期应纳税额减征额和本期数之和等于本期实际抵减税额。所以不能申报。请问是哪里填写错误了?
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2023-07-21
《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。 比如本期应纳税额为0,增值税纳税申报表(一般纳税人适用)第20列期末留抵税额653242.04元,本期我有280元税控服务费,实际抵扣280元,那么下个月增值税纳税申报表(一般纳税人适用)表种上期留抵税额是不是653242.04+280
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2022-02-15
【进料加工核销应调整免抵退税额】,不知道进哪个会计科目
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2022-05-23
老师,有了免抵退税额后,如何计算应抵扣多少进项发票?
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2019-11-06
租赁的不动产装修,进项税当期可以全额抵扣吗?
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2018-12-28
你好老师,关于出口退税每个月需要申报吗?填那个表?附加税什么时间交?免抵税额等于免抵退税额需要做账吗?如何做?
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2020-04-28
老师,您好,就是增值税减免税申报表这怎么填呢,免税销售额扣除项目本期实际抵扣额这边需要填吗?我们抵扣的是书籍
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2021-11-01
免抵退税申报汇总,不得免征和抵扣税额抵减额,这个金额怎么去做账务处理
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2021-05-18
企业免税期间收到的专票可以在以后年度抵扣吗
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2020-07-30
老师,您好!请问附加税申报中免抵税额,指的是免抵退税申报汇总表中第19行中的免抵税额吗?
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2021-05-17
老师,生产企业有内销有外销,免抵退税额是怎么计算的
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2020-07-22
如果这个月出口额0 留底100是不是本期免抵税额是100 那这100到下个月还能抵减销项应纳税额吗
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2018-06-13
请问:申报所属期11月的增值税,一般计税下增值税出现期末留抵税额,因为公司主业是简易计税,后面不会有一般计税销售额了,这种情况下,留抵税额可以申请存量留抵税额退税吗?看政策,纳税人获得一次性存量留抵退税前,当期期末留抵税额大于或等于2019年3月31日期末留抵税额的,存量留抵税额为2019年3月31日期末留抵税额,但19年留抵税额是0。
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2022-12-13