就是收到个人的往来款,为什么是借银行存款,贷其他应付款,它收到款和其他应付款有什么关系
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2017-07-19
收到其他公司往来款,借银行存款,贷应收账款,应收贷款的余额方向是贷方还是借方
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2020-05-19
1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:有关科目 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----拨款转入 3、未形成资产需核销的部分,经批准 借:专项应付款 贷:有关科目 后续折旧怎么做?
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2022-05-06
代扣款项:借:应付职工薪酬——工资、奖金、津贴和补贴 贷:其他应付款——职工房租 其他应收款——代垫医药费这个会计分录,怎么理解?
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2018-08-13
请问老师:收到补助的专项资金:借:银行存款 贷:长期应付款-XX专项款 购买原材料使用专项资金:借:长期应付款-XX专项款 贷:银行存款 以上分录是否正确,如果不对请纠正,谢谢!
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2024-05-17
为什么,在合并报表时应收股利和应付股利不做,借:应付股利,贷 :应收股利,只做以下分录 借:其他应付款 贷:其他应收款呢
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2021-06-28
应收账款借方余额,和预收账款贷方余额,是不是相等的意思?
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2017-08-10
老师,我想问下,这道题,我写的分录对吗? 一般纳税人 收款: 借:银行存款 6000 贷:预收账款 5500 主营业务收入 471.7 应交税费-应交增值税(销项) 28.30 退款时 借:主营业务收入 471.7 应交税费-应交增值税(销项)28.30 贷:银行存款 500
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2021-02-24
老师,我公司应收对方一笔货款500元未收,借:应收账款500,贷:其他业务收入~~~~ 后双方又发生一笔业务往来,我公司欠对方一笔款项1000,两笔账款相抵,剩余款项银行存款支付,,,, 做账的时候能不能直接做借:应付账款1000,贷:应收账款500,银行存款500,。能这样做账吗
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2020-02-06
老师,这张凭证现在做的分录是 借:应收账款99999 贷:主营业务收入 91742.2 应交销项税 8256.8 提问:之前如果收到款但还未开发票时的分录是 借:银行存款 贷:应收账款?
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2019-09-12
收到A客户货款 借 :银行存款 贷:应收账款-A客户(不想用预收账款) 给客户开发票 借:应收账款-A公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-进项税额 商品出库 借:主营业务成本 贷:库存商品 这个分录对吗
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2023-06-19
酒店和餐厅签了协议,酒店的客人在餐厅吃早餐,酒店代收餐厅的早餐费,代收这部分款月结给回餐厅,那酒店的收到客人款时,借银行存款 贷其他应付款-代收餐厅早餐款,支付时借其他应付款-代收餐厅早餐款 贷银行存款,餐厅分录借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税金-应交增值税,
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2018-04-15
一张凭证对应一个附件么?可以多帐凭证对应一个附件么? 比如收到出纳给的, 原本直接总账做一笔: 借:银行存款 157722 贷:应交税费-应交增值税(销项)8927.66 预收账款 148794.34 但,按我们公司,金蝶软件做出来是三张凭证 (1) 借:银行存款 157722 贷:预收账款 157722 (2) 借:应收账款 8927.66 贷:应交税费-应交增值税(销项)8927.66 (3) 借:预收账款 8927.66 贷:应收账款 8927.66
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2021-10-14
收到工程款 借:应收账款-A项目 贷:银行存款 支出工程款 借:工程施工-合同成本-A项目-综合费 贷:银行存款 计提税金 借:工程施工-合同成本-A项目-税金 贷:各种税费 预缴税金 借:各种税费 贷:工程施工-合同成本-A项目-综合费 计提成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-合同成本-A项目-材料款 /人工费等 收到成本 借:工程施工-合同成本-A项目-材料款/人工费等 贷:工程施工-合同成本-A项目-综合费 开出工程发票 借:主营业务收入 贷:应收账款-A项目 这样做分录对吗?那工程结算和合同毛利怎么用?
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2018-07-10
基金会 银行提取项目预算款 是借记起他应收款 贷银行存款吗
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2018-03-19
物业公司,物业费和水电费, 挂账的时候分录是不是借:应收账款,借:应交税费_应交增值税_销项税额 贷:银行存款?
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2021-08-04
老师, 不设预付科目,比如先付供应商货款的30%货款,借 应付账款 贷 银行存款,收到发票货时,借库存商品 应交税费-进项税 贷应付账款?
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2020-12-15
小黎老师,我这个是按1344293来确认进度款吗,是不是借,应收账款,贷工程结算和待转销项税额
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2019-09-26
企业收到抗疫国债计入专项应付款的贷方,花销什么费用从专项应付款。专项应付款的借方对应什么会计科目
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2021-03-26
上月供应商退款 借:银行存款 贷:应收账款(国础)应该借:银行存款 贷:预付账款 请问这个月应该如何做账务调整?还有之前待抵扣进项税一直挂“其他应收款——暂挂进项税”这个月想调整为“应交税费——待抵扣进项税”该如何做
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2019-03-15