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开票分录:借:应收账款;贷:合同结算-价款结算,应交税费-应交增值税-销项税额。收到款后,怎么做收入
1/1253
2023-04-14
软件企业增值税退税的分录?是下面这样吗 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金--应交增值税(销项税额) 再做结转免交税款 借:应交税金--应交增值税(减免税款) 贷:补贴收入 借:应交税金--应交增值税(销项税额) 贷:应交税金--应交增值税(减免税款) 是补贴收入还是营业外收入??
1/550
2020-04-13
跟项目上对应收款,一般都是以项目上的对账单为准,多出来的应收款和少了的应收款怎么做分录
1/285
2020-07-08
老师,这张凭证现在做的分录是 借:应收账款99999 贷:主营业务收入 91742.2 应交销项税 8256.8 提问:之前如果收到款但还未开发票时的分录是 借:银行存款 贷:应收账款?
2/1085
2019-09-12
收到A客户货款 借 :银行存款 贷:应收账款-A客户(不想用预收账款) 给客户开发票 借:应收账款-A公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-进项税额 商品出库 借:主营业务成本 贷:库存商品 这个分录对吗
1/196
2023-06-19
收到电费发票分录:借其他应付款,应交_进项税,贷应付账款,对吗?为什么别人贷预付账款哪?不是收到发票就可以做应付了吗
1/1225
2017-04-03
其他应付款和其他应收款对冲,资产负债表,就差那个对冲的金额,是怎么做的,借其他应付款,贷其他应收款,
1/2851
2018-08-13
老师好,应付账款和应收账款的贷方余额表示的是一个意思吗
1/1902
2021-02-02
老师,别家公司的贷款到我们账上,随后又转走,收到别家公司贷款时是记其他应付款,还是应收货款,现金流该计入哪一项?
1/1140
2021-04-25
老师,您好。收购水厂时未收到上级拨款,借固定资产112万,贷应付款112万; 后垫付7万元,借应付款,贷银行存款; 现收到拨款112万,借银行存款,贷专项应付款; 那么后期付应付款怎么做会计分录,或者说怎么调账合适。
2/558
2022-11-09
向银行贷款提供报表需要注意哪些事项
1/1009
2015-11-13
借:应收账款或银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 老师好,请问上面的两个增值税是进项税还是销项税额?
3/897
2015-10-08
支付款项给供应商会计分录,是否这样? 借:应付账款/材料 贷:其他应收款/单位往来
1/2186
2020-12-06
为什么,在合并报表时应收股利和应付股利不做,借:应付股利,贷 :应收股利,只做以下分录 借:其他应付款 贷:其他应收款呢
1/3068
2021-06-28
事业单位2018收到财政局预备经费时,借:银行存款贷:其他应付款—事业运行,支付人员经费、商品和服务支出时,借:其他应收款—事业运行—各项费用贷:银行存款,2019年实行新政府会计制度,收到财政局预拨转列支文件,借:其他应付款—事业运行,贷财政补助收入,借:业务活动费用或管理费用,贷其他应收款—事业运行—各项费用,请问2019年同意转列支需要做预算吗?收到预拨经费,和预拨经费转列支,预算会计应该怎么做。
2/1534
2020-01-06
承兑贴现能做借:应收票据 贷:其他应收款 付款时做借:其他应收款 贷:银
1/2338
2021-09-20
预收账款业务少,我U8里“应收账款"余额为10在借方,“预收账款”余额为3在贷方,在报表中“应收账款”这项里应该填7吗?
8/693
2020-12-01
就是收到个人的往来款,为什么是借银行存款,贷其他应付款,它收到款和其他应付款有什么关系
1/4394
2017-07-19
1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:有关科目 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----拨款转入 3、未形成资产需核销的部分,经批准 借:专项应付款 贷:有关科目 后续折旧怎么做?
1/1074
2022-05-06
公司是被挂靠方,在做挂靠项目的税款支付缴纳时,借:应交税费,贷:应收账款·应收工程款·某某项目这样做合理吗?
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2018-08-30
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