收款时,借:银行存款 贷:应收账款 开票时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
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2018-04-16
老师,借给A公司款项,借;其他应收款-A公司,贷;银行存款,归还法人款,借;其他应付款-法人,贷;银行存款,对吗这两个分录
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2022-07-07
处置贷款和应收款项的损益为什么不计入投资收益,计入营业外收支,债权投资处置价款与账面价值的差额记入什么?
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2020-05-23
收到一笔钱,是专项应付款但记成补助收入了,凭证怎么调过来,借银行存款,贷补助收入,现在调成专项应付款
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2019-05-25
借:应收账款 银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 这种情况该填制收款凭证吗?
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2022-09-07
老师,这张凭证现在做的分录是 借:应收账款99999 贷:主营业务收入 91742.2 应交销项税 8256.8 提问:之前如果收到款但还未开发票时的分录是 借:银行存款 贷:应收账款?
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2019-09-12
收到A客户货款 借 :银行存款 贷:应收账款-A客户(不想用预收账款) 给客户开发票 借:应收账款-A公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-进项税额 商品出库 借:主营业务成本 贷:库存商品 这个分录对吗
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2023-06-19
我公司是一般纳税人建筑企业。现在有个项目属于挂靠,项目挂靠人转入材料款由我公司转入材料商。我做的科目是借:银行存款10万贷: 其他应付款—**项目部10万转出借:预付账款—**项目部—**材料商家10万 贷:银行存款10万 收到材料发票 借:原材料—**项目部 88495.58 应交税金—应交增值税—进项税额11504.42 贷:预付账款—**项目部—**材料商家10万。你看这样做对吗那开票给甲方未收到款,贷:主营业务收入91743.12 应交税费—应交增值税—销项税额 8256.88 借:应收账款—**甲方 10万 收到工程款借:银行存款10万贷:应收账款—*甲方10万
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2019-04-09
门店计提工资是借主营业务成本贷其他应收款个人社保其他应收款个人公积金应付职工薪酬,贷其他应付款和其他应收款个人社保有啥却别,哪个对
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2019-03-06
实际工作中为了方便查账,用应收账款贷方登记预收的款项,后面就不要用预收账款登记预收的款项了吗?
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2020-07-21
老师,按合同约定开的第一笔预付款发票8万,款项未收到,这笔分录这样写对不对?借:预收账款8万 贷:应收账款77669.9 贷:应交税费-应交增值税2330.1
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2019-09-29
所有的收款都用应收账款过度一下,可以吗,借应收账款,贷工程结算,借银行存款,贷应收账款
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2020-04-12
其他应付款和其他应收款可以同时做一张凭证的借贷方吗?
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2018-06-18
第一次接触财政拨款,收到款项时,借:银行存款 20 贷:专项应付款 20支出时:借:管理费用/固定资产/其他 20 贷:银行存款/现金 20项目完成验收后,借:专项应付款 20 贷:营业外收入 20 账务处理这么做对吗?要求单独核算,专款专用是怎么体现呢?单独列辅助账吗?
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2018-04-11
请问一下公司如果没有银行存款和库存现金,借管理费用,贷其他应付款,还是贷其他应收款
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2016-10-25
现在有规定应收帐款和其他应收款个人款项年末必须无余额吗?
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2017-06-09
小企业会计——应收款项——其他应收款核算技巧
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2014-09-27
销售货物款项收到部分未收完,借应收账款 银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 这个分录中,应收账款跟银行存款分别记得都是什么金额,我怎么算到月末结账时银行存款金额为负的了?还有就是我收到货款都记到借:银行存款 贷:应收账款 里了
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2018-01-14
跟项目上对应收款,一般都是以项目上的对账单为准,多出来的应收款和少了的应收款怎么做分录
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2020-07-08
开票分录:借:应收账款;贷:合同结算-价款结算,应交税费-应交增值税-销项税额。收到款后,怎么做收入
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2023-04-14