银行都对了,怎么应收账款贷方少10万,对科目汇总表应收账款借方余额和明细账应收账款
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2017-05-11
收到销售货款,要走应收账款吗?借,银行存款 贷,主营业务收入等 应交税费-应交增值税(销项税额)
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2021-08-03
老师,老板从公司借一笔款:借:其他应收款 贷:银行存款 然后公司买一些物品又挂:借:管理费---电脑 贷:其他应付款 其他应收款和其他应付款可以对冲吗?
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2021-05-24
垫付的项目资金,我们记账是:借:应收账款 贷:库存现金 收到财政拨款时 借:银行存款 贷:应收账款,检查时,说记账方法不完善,需要走“财政项目拨款收入”,请问,需怎样记账?谢谢!
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2019-07-25
是小规模,税务代开了一张发票给客户,税款已经扣掉了,银行后来也已经收到了货款,这个怎么写分录呢?一、借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-进项税额二、借:银行存款贷:应收账款,这个税款税务已经直接扣掉了,分录再写一个借:应交税费-应交增值税- 进项税额 贷:银行存款?
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2018-09-04
应收账款借方明细是2贷方明细余额是3,其他应收款借方是4贷方余额是7,应付账款借方余额是8贷方余额是1.其他应付款借方余额是10贷方余额是6,请问填写资产负债表中的应付账款,其他应付款,应收账款和其他应收款期末余额分别是多少?
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2019-03-04
甲公司从银行贷款,款项银行直接打给乙公司,乙公司在把款项转给甲公司,账务怎么处理,怎么做才合法?我是站在乙公司角度
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2022-03-21
老师,我们公司帮另一个公司代收款,还开了发票,分录这样做,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收到钱 借:银行存款 贷:应收账款。那这笔往来借方挂哪个科目,贷:其他应付款
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2019-01-25
建筑企业开出发票,是 借:应收账款 贷:工程结算 应交税金--应交增值税(销项税) ,还是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金--应交增值税(销项税)
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2020-01-14
购进商品时全额付款 借:库存商品 应交税金—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 售出商品部分收款时 借:银行存款 贷:预收账款—某单位 全部收款时 借:预收账款—某单位 银行存款 贷:主营业务收入 应交税金—应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 老师,分录对吗?
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2023-04-01
如果6月2日付款1750元A项目,7月13日付款3300元B项目,7月26日专票来了5050元其中进项税额580.98,价款4469.02,价税合计5050元,1750+3300=5050,那么6月付款的时候借:其他应收款/其他1750,贷银行存款1750,7月付款借:其他应收款/A公司,贷银行存款3300,那么发票来了,是借:工程施工4469.02 进项税580.98,贷:其他应收款/其他1750,其他应收款/A公司3300吗?
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2023-08-09
如果6月2日付款1750元A项目,7月13日付款3300元B项目,7月26日专票来了5050元其中进项税额580.98,价款4469.02,价税合计5050元,1750 3300=5050,那么6月付款的时候借:其他应收款/其他1750,贷银行存款1750,7月付款借:其他应收款/A公司,贷银行存款3300,那么发票来了,是借:工程施工4469.02 进项税580.98,贷:其他应收款/其他1750,其他应收款/A公司3300吗?
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2023-08-09
,老师,我司有一笔,借:银行存款,贷:应收账款380030,开票时做:借,应收账款:380074,贷:主营业务收入:327650.应交税金(应交增值税销项税额):52424,现在应收账款借方有44元,我怎么办?
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2018-12-12
老师,你好,就是在工商年报的时候,公司应收账款和应付账款没有金额,预付款项和预收款项有金额,怎么填呀
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2020-03-31
老师,7月份给对方开具的发票已经红冲并重新开具,当时做的是借:应收账款 贷:其他业务收入,应交税费应交增值税销项,收回款后,借:银行存款 贷:应收账款,现在我需要把两笔都红冲吗?还是只做借:应收负数,贷:收入负数,销项负数?
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2018-12-21
甲企业2000x年12月31日有关账户的余额如下: 预计负债——利息40000元(贷方) ——修理30000元(借方) 预收账款—— E16000元(借方) ——F25000元(贷方) 应收账款 ——A24000元(贷方) ——B21000元(借方) ——C35000元(贷方) ——D17000元(借方) 预付账款 —— G42000元(贷方) ——H31000元(借方) ——租金18000元(借方) 要求:计算填列资产负债表中一下项目: (1)“应收账款”项目 (2)“应付账款”项目 (3)“预收账款”项目 (4)“预付账款”项目
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2022-05-31
请问如何区别应收款项(含应收账款和其他应收款)中经营性与非经营性部分
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2019-07-09
前会计做账借应收账款-A,贷:主营业务收入 应交税费等,但收款的时候做成借:银行存款 贷:应收账款-B,现在我更正 借:应收账款-B 贷:应收账款-A可以吗?
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2020-06-02
收到定金时可以是借:银行存款贷:其他应付款吗?就是订金最好是贷预收账款,单页可以是其他应付款是吗?是不是可退的押金和订金就贷其他应付款,而订金不可退就贷预收账款,这样想对吗?
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2016-06-06
老师请问一下集团收到工程款,付项目部 集团收到分录是应收内部单位款/总部 贷其他应付款单位,集团付项目部 借:银行存款 贷:应收内部单位/总部 那集团欠项目部往来款转为代扣款,集团代收上月工程款转代扣款这两笔分录怎么做
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2022-04-24