员工工资 还有公司承担的商业保险都要先计提应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-福利费吗?
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2018-11-27
老师您好,我是建设单位,支付施工方的工程款资金审批表中包括农民工工资和工程进度款,支付的工程款和农民工工资分别开的发票,那在基建帐中应如何入账呢
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2021-04-02
老师,你好,请问计提工资的会计分录是借管理费用-工资,贷应付职工薪酬;还是借管理费用-工资,贷应付职工薪酬,贷其他应收款-社保费
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2021-01-10
发放某月工资,工资算6个人的,应发工资16000,预支了5000,报销费用16000【报销费用怎么是计入贷方的其它应付款呢?】
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2019-06-18
建筑工程审计,财务那块应注意什么?
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2017-04-24
老师我们交社保分录是这样写的吗? 计提社保:借:管理费用――社保费463.91 其他应付款――个人部分227.84 贷:应付职工薪酬――社保费691.75 计提工资:管理费用――工资4000 贷:应付职工薪酬――工资4000 发工资时:借:应付职工薪酬――工资4000 贷:现金 4000 交社保时:借:应付职工薪酬――社保费463.91 其他应付款――个人部分227.84 贷:银行存款691.75
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2020-01-08
员工个人的福利费计入应付职工薪酬--工资,而不计入应付职工薪酬--福利费有没有关系
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2017-01-02
如果2020.4月在境内工作15天,在境外工作15天,比如月工资是10000,由境内支付,应税所得额怎么计算呀
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2020-07-30
这么做工资对不对?首先当月计提借:管理费用~工资及福利费6037.36贷:应付工资~工资5000应付工资~社保公司1037.36次月发放时:借:应付工资5000贷:应付工资~社保个人320.43 应交税费~个税35.39银行存款4644.18 交社保和个税用银行存款
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2018-01-15
公司给员工购买社保 1、计提工资借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2、实际发放 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 应交税费-???
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2016-12-29
计提的工资表需要和发放工资的工资表都需要领导审核 吗?谢谢老师。
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2018-08-28
老师 我们是小规模,如果签合同算人工工资这笔农民工打田业务已经1月全部付款了,之前未计提,我现在按月补计提,其他未计提的能不能算预付工资,个税审报可以一次付多月工资,不扣个税吗?
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2024-03-04
老师 没有发票的经济业务怎么应付审计检查?
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2018-12-14
资金会计主要审核付款申请里面的什么?
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2021-10-12
工资多发放了,分录计提并支付工资 借制造费用50000 贷应付职工薪酬50000 借应付职工薪酬40000 应付职工薪酬-多发放10000 贷银行存款
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2019-07-09
事业单位以前把固定资产计入费用,审计局审计时要求转入固定资产,分录应该怎么调整呢
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2021-05-31
老师,请问一下这个会计分录是正确的吗?计提工资 借:制造费用 40000贷:应付职工薪酬工资40000发放工资借:应付职工工资40000贷:银行存款36400其他应收款3600
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2021-12-21
老师我计提工资的时候,工资总额里面包括绩效奖金,那我是做应付职工薪酬~工资,应付职工薪酬~绩效,这样分开提,还是直接就是应付职工薪酬工资
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2020-07-28
三项经费的计算基数是“应付工资-工资”吧;不含公司负担的社保部分吧?(在“应付工资-社保(公司负担)”中计提了;但是含员工自己负担的社保部分吧?(自己员工负担的社保部分已经在“应付工资-工资”中计提了。
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2019-04-29
你好,请问总包财审审少了,分包垫资的工程少算大部分,应不应该按照实际工程量算回给分包
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2021-01-13