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你好,请问对方已抵扣发票我方凭红字信息表已经开具
销项负数发票
,这个负数发票的二三联要给客户那
1/266
2022-11-14
老师,你好,我方是购买方,开了一张红字信息发票给厂家,然后厂家开一张
销项负数发票
回来给我们,我们是怎么做账的呢,还有这笔款是回到整车返利账户,我们税务要怎么做账呢
4/172
2023-03-06
我们八月开了一张维修专票给保险公司,8月我们已做收入了,现在10月针对8月开的发票开了一张
销项负数发票
,我们怎么做账呢
2/179
2023-11-02
请问老师,对方是销售方,我们申请的红字,他们开的
销项负数发票
,这个发票在认证系统里面找不到,是不需要认证吗
4/484
2023-01-09
老师,上个月的发票这个月红冲了,对方未抵扣,开出来的
销项负数发票
应该怎么处理呢
1/554
2022-05-09
老师,开具了
销项负数发票
,冲以前多开的,怎么报税?
1/2384
2021-01-07
老师,你好!我司是购买方,5月开了一张红字信息表给销售方,现还没收到
销项负数发票
,请问5月开得红字信息表要做账吗
3/519
2023-06-09
遇到隔月冲红发票上传之后查不到的 是不是审核还没通过 我第一张就冲红它,没通过我接着冲的后面两张都成功了 就它没通过 这种情况怎么办 就是一样的步骤 有一张没查到,导致现在
销项负数发票
没开出来
2/1263
2022-02-18
老师,请问开
销项负数发票
,填写日期是选当开日期吗,还是要开负数发票的日期
3/2982
2022-05-09
销项负数发票
的二三联需要给到对方吗?
1/726
2021-05-08
请问一下老师,开具16%的
销项负数发票
,在申报的时候怎么填写呢
1/111
2021-10-21
老师,您好,关于退货,专票已认证抵扣,处理流程,供应商先开具合法退货税证明提供给销售方,销售方凭合法退货税证明开具红字信息表给供应商,供应商根据工红字信息表,开具
销项负数发票
给购货方,对吗
2/349
2020-12-11
老师,就是自己开的
销项负数发票
和对方开给我的
销项负数发票
都要做冲账是吗
1/280
2022-05-05
发票冲红开具
销项负数发票
后,再重新开一张是吗
2/1551
2021-07-08
老师 我想问下别人开给我的
销项负数发票
我要在哪里勾选抵扣的??
1/893
2022-11-10
老师,收到供应商开的
销项负数发票
,我应该 怎么做账,填报申报表应体现在哪里呢?
2/388
2022-08-05
老师,请问
销项负数发票
开了以后是不是全都是放在自己手里留存?
6/761
2022-04-13
跨年
销项负数发票
怎么做账务处理
3/778
2023-03-29
小规模,在4月份只开了一张电子专用发票价税合计金额1.5万,其中开了3张销项负数专用发票,是红冲3月份的价税合计4.5万。 1、负数发票金额大于正数发票,这种情况要不要紧 2、
销项负数发票
分录怎么写。 3、月底结转分录怎么写 谢谢
7/285
2022-05-10
老师怎么来
销项负数发票
对方公司开过来的
1/359
2022-06-30
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