送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-03-06 17:26

你好,之前的正数发票你们是怎么做的?

晓晓 追问

2023-03-06 17:30

借:库存商品,应交税费-进项,贷:预付账款-**厂家

东老师 解答

2023-03-06 17:40

借:库存商品负数,贷:预付账款-**厂家负数 应交税费应交增值税进项税额转出

晓晓 追问

2023-03-06 17:48

那厂家回款这笔返利到我司怎么做账

东老师 解答

2023-03-06 17:49

借银行存款  贷营业外收入

晓晓 追问

2023-03-06 17:54

我的疑问是为什么是借:库存商品负数,贷:预付账款-**厂家负数 应交税费应交增值税进项税额转出,我们的预付账款只做整车部分,不做返利的部分, 也是像这样做分录吗?

东老师 解答

2023-03-06 17:55

你要是说和返利混合到一起就不确定了,我这个只是红字发票这么做账

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你好打开开票系统-找到专用发票填开(跟平常开票的界面一样)-点击上面的负数按钮(按照提示输入红字发票通知单号码以及原来开错发票的号码),系统会相应找到原来的那张票信息的-如果申请的红字申请单金额与原来蓝字发票信息一致 或者你也可以去看看学堂的开票课程https://www.acc5.com/course/course_1117.html找里面红字发票的课程 第十四节
2018-11-01 13:13:38
你好,具体的是哪里有问题啊?
2023-08-03 11:53:36
你好,是的,是这样的
2022-05-06 09:44:34
对,二三联儿也是需要给客户的。
2022-04-06 12:38:03
开具的是免试的普票
2023-03-29 11:39:36
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