送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-03-06 17:26

你好,之前的正数发票你们是怎么做的?

晓晓 追问

2023-03-06 17:30

借:库存商品,应交税费-进项,贷:预付账款-**厂家

东老师 解答

2023-03-06 17:40

借:库存商品负数,贷:预付账款-**厂家负数 应交税费应交增值税进项税额转出

晓晓 追问

2023-03-06 17:48

那厂家回款这笔返利到我司怎么做账

东老师 解答

2023-03-06 17:49

借银行存款  贷营业外收入

晓晓 追问

2023-03-06 17:54

我的疑问是为什么是借:库存商品负数,贷:预付账款-**厂家负数 应交税费应交增值税进项税额转出,我们的预付账款只做整车部分,不做返利的部分, 也是像这样做分录吗?

东老师 解答

2023-03-06 17:55

你要是说和返利混合到一起就不确定了,我这个只是红字发票这么做账

上传图片  
相关问题讨论
你是指红字发票吗?是要给到客户的
2019-12-31 11:45:47
您好!这个看企业自己安排了。只要查询的时候能查到就可以了。
2019-12-30 17:26:39
您好 要不要给对方两联
2020-06-22 10:02:19
你好 对方之前入账了才需要给到对方,如果对方之前就没有入账,那现在开具的负数发票第二联,第三联也就不需要给到对方了
2020-06-08 11:38:00
是的,这个是蓝字-红字之后去申报
2020-02-24 11:00:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...