年末调整应交税金科目 是 借:应交税费-应交增值税-销项 贷 : 应交税费-应交增值税-进项 应交税费-已交税金 应交税费-减免税额 应交税费-应交增值税-加计递减 应交税费-应交增值税-进项税额转出 麽?
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2020-12-25
老师请问应交税金在科目余额表的期末余额是负数,这个的话该怎么办呢?应交税费-应交增值税(进项税)月末也要结转吗?
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2023-03-16
老师早上好!前面的会计留有一项应交增值税一未交税金贷方余额8630,我交过税都是借:应交增值税一已交税金,现在年终了,想把这个应交增值税一未交税金贷方余额调平,不知怎么调?我做借:应交税金一未交税金8630然后借:应交税金一已交税金-8630行吗?
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2022-01-13
老师 我想问一下这些科目 怎么得出最后应交税金的数
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2021-10-22
我问下你们应交税金期末有余额年终的时候是不是要结转?
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2022-05-18
因以前年度没有做过应交税金结转的分录,导致多年应交税金明细账有余额,如何处理
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2022-04-22
年终奖做分录的时候 做的应交税金 个税 这时这个税金怎么计算 ?年终奖选择单独算 这个税金就按单独算的税金吗?要是选择并入综合所得 这个税金就按并入的税金算吗?
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2021-01-06
老师,我是新手,现在录5月份的期初数,应交税金科目的总账与明细账之间的数据有差额要怎么处理?
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2021-06-07
期末有留底进项,应交税金余额在借方,报表上不能在应交税金填列负数吧?应该调整在报表上哪个科目呢?
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2022-02-28
老师请问:先送货,未收款:借:应收帐款;贷:发出商品;等收到款后确认收入吗:借:主营收入,借:应交税金;贷:发出商品;是这样吗
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2022-03-08
老师实际应交税金为4725.07元,请问我哪里做错了?
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2023-06-05
老师,现在小规模开票不是1%么。但是报税的时候免税是3%这个账要怎么做 应交税金这儿我不太明白
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2024-07-13
我想问一下,我们公司 为小规模,然后呢开了增票,那个应交税金这里要怎么样做会计分录
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2022-05-23
购买收到红冲专发票:借:原料料(红字) 借:应交税金---应交增值 税----进项(红字)贷:应付帐款(红字) 还是借:原料料(红字) 借:应交税金---应交增值 税----进项转出 贷:应付帐款(红字)
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2024-03-15
老师,请问这应交税金转进转出什么意思?
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2020-10-13
我想把应交税金期末余额调整-24347.48,原来是要进项转出104万+滞纳金11万,现在已经有留低1171859.74,如何调整一下分录啊,谢谢
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2023-04-03
应交税金属于负债,增加都应该记贷方吧
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2021-05-10
这个附件是普票,为什么可以计入应交税金,这样做分录对吗
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2021-03-16
应交税金期末有余额年终的时候是不是要结转?
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2022-05-19
请问报表上应交税金余额计入哪个科目?
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2022-02-28