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你好,请问申报增值税有一个表是本期销售情况明细表,在一般计税方法计税中,有一个即征即退的项目,这个是什么意思呢?
4/901
2019-12-17
老师,什么时候需要增值税申报填写品油购销存明细表
1/726
2019-08-13
报年报时,各项税费(应交增值税、附加)是填在期间费用明细表里吗
1/590
2019-05-08
现在交接 需要提供总账和明细账 这个数据是18年1-3月的数据还是18年3月的数据啊
1/967
2018-06-11
你好,现在要会务交接,我是不是把总账和明细账打印出来,给下一任会计录其初数据?
1/1263
2019-06-29
老师,你看一下图片,应交增值税明细有余额,实际公司是不欠税,如何调整账面
1/1049
2021-03-24
月末转出未交增值税是直接销项-进项的差额:借:转出未交增值税,贷:未交增值税还是先把应交增值税的的明细科目都冲平,借:应交增值税-销项税,贷:应交增值税-进项税。再做:借:转出未交增值税,贷:未交增值税
9/1269
2019-02-18
借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这个借方三级明细是什么,软件上不是末级,不知道选哪儿个
1/387
2021-10-14
应交税费这一块点晕··哪个记录借方哪个贷方分不清 , 有什么好方法记忆吗? 5.月末转出多交增值税和未交增值税月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。对于当月应交未交的增值税:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税对于当月多交的增值税:借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 【提示】 (1)“应交税费——应交增值税”借方余额代表留抵税额。 (
1/1527
2017-03-01
待认证进项税额,是几级明细,上级科目是应交税费还是应交增值税
1/3392
2017-06-23
小规模纳税人缴纳的增值税的明细怎么写,是已交税金吗
1/1401
2017-07-13
小规模销售开出专票的分录借:应收账款贷主营业务收入应交税费—应交增值税可是应交增值税后面还要明细科目该怎么写
1/503
2018-11-29
老师 我想咨询一下,你这里有详细的增值税二级三级明细科目吗? 老师月末增值税结转是一定需要经过“应缴税费--应缴增值税--转出未交增值税”
1/31
2022-05-26
增值税三级明细科目有进项税额,已交税金,减免税额,转出未交增值税,销项税额,进项税额转出,转出多交增值税,未交增值税,计提增值税结转增值税时交纳增值税具体会计分录怎么做?
1/1272
2018-09-18
为什么金马商贸筹建期 业务29,应交税费-未交增值税 明细账里结转后,余额在借方,贷记-19490103而金马商贸营业期 业务34,应交税费-应交增值税-减免税款 明细账里登记一笔业务后,余额在借方,为什么不是贷记-480,却是借480
1/760
2018-09-19
计算应交增值税,下面明细科目,是怎么加减算出来的
1/1719
2018-07-11
甲公司为一般纳税人,适用增值税税率13%,材料采用实际成本进行日常核算。该公司2021年4月30日 “应交税费一应交增值税”借方余额40000元,该 借方余额均可从下月的销项税额中抵扣。5月份涉 及增值税的经济业务如下: (1)购买原材料,原材料价格600000元,增值税税额 78000元,已入库,并开出商业汇票。 (2)对外销售原材料一批,该批原材料的成本为 350000元,计税价格为410000元,应交增值税税额为53300元。款项已收到,存入银行。 (3)销售产品,不含税销售价格200000元,实际成本160000元,提货单和增值税专用发票已交购货方,货款尚未收到。 (4)在建厂房领用原材料一批,实际成本300000元,应由此原材料负担的增值税39000元。 (5)月末盘亏原材料的实际成本100000元,增值税税额13000元。 (6)用银行存款交纳本月增值税11000元。 (7)月末将本同应交未交增值税转入未交增值税明细账户。 【要求】根据上述经济业务编制相关的会计分录。
8/953
2022-09-07
购买的税控盘,增值税减免明细表怎么填写
1/625
2018-10-11
金税盘年费本月不抵减需要填写增值税减免明细表和附表4吗
1/993
2019-10-16
老师好,现在资金帐本比如明细账 总账本之类的,不用贴花交印花税了是吗?
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2019-06-17
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