请问一下,建筑一栋厂房需要交环保税费? 问
有的地方要求交的哈 答
老师,酒店行业,购入酒2万,以房费抵扣,怎么记账,税务上 问
必须要互相开票的,不然没法抵 答
老师,你们的会计软件项目核算是怎么样的呢?可不可 问
您好,可以这么理解, 有一个项目核算明细账,这里就可以选择具体的往来单位了 答
次年一月份申报上年12月份所属期工资时,是不是就 问
是的,建议那样做,不然次年就要多交税,要跟员工沟通好 答
你好,a公司属于制造业一般纳税人,关于计提折旧,2023 问
你好,闲置时折旧入管理覅费用 答

老师,你看一下图片,应交增值税明细有余额,实际公司是不欠税,如何调整账面
答: 你好 你是一般纳税人的话。 你现在最终是 应交税费贷方有余额 是吗 ? 那你之前是不是 有结转分录 处理的不对导致的 。你能查到原因吗。 这样才能判断怎么调整处理。 金额大不大 ?
若增值税欠税税额小于期末留抵税额,按增值税欠税税额红字借记“应交税金——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税金——未交增值税”科目 。 老师这句话的意思是不是上个月我欠了45738.14这个月用留底税额抵欠这个税款,分录是不是这样做借:应交税费-应交增值税-进项税额-45738.14贷:应交税费-未交增值税-45738.14都做付的呀
答: 是的,这个是都做负数表示
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师:关于期末留底增值税递减税款的处理,1、若增值税欠税税额大于期末留底税额,按期末留底税额红字借记“应交税费--应交增值税(进项税额)”贷记:“应交税费--未交增值税”2、若增值税欠税税额小于期末留底税额,按增值税欠税额红字借记:“应交税费--应交增值税(进项税额)”贷记:“应交税费--未交增值税”,这两项的“贷方”需要也用红字吗?
答: 是的


会计学员 追问
2021-03-24 11:23
会计学员 追问
2021-03-24 11:24
meizi老师 解答
2021-03-24 11:34
会计学员 追问
2021-03-24 11:35
meizi老师 解答
2021-03-24 11:41