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老师,2021年1月份会计把发放工资挂到法人往来账上了,我现在要调整,把这笔款从法人头上冲掉(借:其他应付款_法人),贷方科目应该是啥呀?
4/832
2022-02-24
老师:麻烦问下法人给员工支付工资,发放工资凭证贷方计其他应付款-法人姓名?
2/523
2022-04-08
老师,我前任报销招待费,发工资都做了其他应付款,法人,这样对吗?
1/675
2020-06-05
账之前5年的账都是外账会计做的,银行账他们有几年没给我们做,所以和实际对不上,应收,应付全部都是挂账,余额都累计到几百万了,发工资和支出全部走的其他应付款,余额也有上百万了,库存更是乱的不得了,现在想整一下,该如何调账和整理期初数,
1/4580
2018-08-20
公司是一般有限公司,其他应付款转实收资本,认缴会转实缴吗?要不要去工商局变更备案??
1/1291
2020-05-12
其他应付款转实收资本需要到工商局验资备案吗,我只做内账,如果不验资备案的话,那其他应付款就这样一直挂下去吗
1/1330
2017-08-07
对账发现把2017年一个月的工资凭证做错了,应发工资57211.83,实发33597.16,扣的23614.67是社保金当时应做其他应付款,当时因漏附工资明细表,按银行业务单把凭证做成 借 事业支出33597.16,贷 零余额账户用款额度33597.16,现在怎么更正呢?
1/754
2019-02-11
个税这个月是申报五月应付工资吗?应付工资就是计提的工资对吗?五月所属期申报五月计提的工资?
2/546
2021-06-08
我是事业单位的,账上发工资代扣社保用的科目是应付职工薪酬—公积金—个人。上个月工资计提——借:业务活动费用 贷:应付职工薪酬(工资)借:应付职工薪酬(工资)贷:应付职工薪酬-公积金-个人。借:应付职工薪酬(工资) 贷:银行存款。 我的问题是:本月因公积金基数调整存在退的业务,那请问这个月工资要如何做账,是用负数去冲还是做一笔 借:应付-公积金-个人 贷:应付职工薪酬(工资)
0/331
2024-07-12
老师有没有一个方法更快的算出应付工资,我要应付工资算个税
2/556
2018-06-15
计提分配工资做借:管理费用-员工工资 生产成本-工资 贷:应付职工薪酬 -管理人员工资 应付职工薪酬--生产人员工资 可以么?
1/1352
2018-01-13
在做工资账时一直是:先计提:借:管理-工资,贷:其他应付,贷:应付职工薪酬。支付当月社保:借:管理-社保,借:其他应付,贷:库存现金。次月支付工资时:借:应付职工薪酬,贷:库存现金。这样做,有什么问题吗?
2/289
2019-01-09
1)工资里扣个税,借:应付职工薪酬——工资 贷:应交税费——个税 扣社保:借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保,这个分录怎么理解?2)月末计提当月工资的分录是做在次月发放工资前的对嘛?
1/1023
2015-10-28
2018.10.8号入职,第三个月开始缴纳社保。 10月末,计提10月工资 1、借:管理费用—工资 2000 贷:应付职工薪酬—工资 2000 11月, 发放10月工资 2、借:应付职工薪酬—工资 2000 贷:库存现金 2000 计提11月工资 3、借:管理费用—工资 2500 贷:应付职工薪酬—工资 2500 12月, 发放11月工资 4、借:应付职工薪酬—工资 2500 贷:库存现金 2500 缴纳12月社保 5、借:应付职工薪酬—公司承担社保 800
1/697
2018-12-19
你好,现在要交残保金,要以上年在职职工工资总额为基数,我想问一下,工资总额包括哪些,应付职工薪酬下包括应付职工工资,应付奖金、津贴等,如下图,那么就只需要看这个应付职工工资吗,还是?
1/493
2021-09-25
我现在做工资分录,就是先计提(借管理,贷应付职工应酬)后付(借应付职工薪酬,贷银行)。我的一个前辈说应该做工资分配。就是先付(借应付职工薪酬,贷银行),后分配(借管理,贷应付职工应酬)。计提和分配应该咋理解。正确的是啥。
4/804
2022-02-16
比如基本工资5000,其中一个员工补贴100应付工资5100,那么在应付工资5100还要扣除社保450个税50实际付工资4600,银行付款工资4600,这个计提工资和实际发放工资分录这边怎么写
2/810
2019-04-09
速达有个支付工资, 这个支付工资应该怎么做呀
1/860
2020-03-10
应付职工薪酬—工资,是应发还是实发?
1/2021
2018-10-11
老师请问,工会经费按照应付工资全年累计数填写还是应付福利费和应付工资合计全年累计数填写?
1/630
2019-10-15
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