关审计工作底稿,下列说法中不正确的是( )。 A、审计工作底稿可以以纸质、电子或其他介质形式存在 B、注册会计师可以将以电子形式存在的审计工作底稿通过打印成纸质形式的审计工作底稿存档,之后将电子工作底稿予以删除 C、审计工作底稿是审计证据的载体 D、编制审计工作底稿的文字应当使用中文
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2020-03-07
用財政专项资金支付的基建工程,工程完工后,要求专业机构进行审计,我们聘请河南天正建设工程咨询管理公司,做的工程审计。他们开具的是咨询费发票,合适吗。
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2016-12-06
老师,工会经费是按计提的应付职工薪酬工资2%计算还是按实发的应付职工薪酬2%计算?
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2022-04-13
10月份只计提工资 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 11月份发工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 11月份缴纳社保 借:管理费用—医保金 其他应收款----医保金 贷:银行存款 11月份计提工资 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 12月份发工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 其他应收款—医保金 分录对吗
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2018-10-26
你好 我去年手工记账 今年用软件 去年应付账款在借方 审计调整把应付账款调整到预付账款了 我下一年怎么处理
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2020-05-26
老师您好请教一个问题: 计提项目上人员工资: 借:工程施工-宣绩铁路项目-应付职工工资33400 贷应付职工薪酬-应付职工工资33400,这样做对吗?
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2022-04-05
五月份的工资六月份发放,我需要在五月份计提是吗?五月份分录:借管理费用,贷职工薪酬,六月份借职工薪酬贷现金,对吗
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2015-06-15
这个月发上个月工资,然后发放工资借:应付职工薪酬-工资 借:其他应付款--社保 贷:库存现金 。计提下个月工资借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬---工资,有问题吗这样
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2017-06-29
老师,可以这么计提工资吗 借:管理费用 生产成本 贷:应付职工薪酬-工资 其他应收款-代扣社保 应交税费-应交个人所得税 支付工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
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2022-01-16
医保年审应付职工薪酬明细账和总账长啥样子?
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2022-05-30
社保年审,应付职工薪酬总账和明细表要怎么做?
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2019-11-28
计提工资可以 借 主营成本 贷 应付工资吗
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2020-06-03
计提工资分录怎么做呀,我应该把贷方放在哪里,其他应付款里没有工资这个呀
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2018-10-29
老师,3月份计提工资的时候,社保个人部分是不是用“其他应付款”科目?3月的社保,4月缴纳。
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2022-03-31
计提工资,管理费用—工资,贷,应付工资,有的会计做,借,管理费用—工资,借,管理费用—工会经费,借,应付工资,贷,其他应交款—工会经费,为什么计提工资和计提工会经费做到一起,是必须做到一起吗,还是,计提工资就是计提工资,工会经费单独计提,缴纳?
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2019-04-06
下列关于计划审计工作的说法正确的是( )。 A、计划审计工作前需要充分了解被审计单位及其环境,一旦确定,无需进行修改 B、计划审计工作通常由项目组中经验较少的人完成 C、小型被审计单位无需制定总体审计策略 D、项目合伙人和项目组中其他关键成员应当参与计划审计工作
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2020-03-07
您好,当月缴纳当月的社保,还用计提吗?如果社保个人部分计入其他应付款,发工资时需要扣除的话,是当月发上个月工资的时候扣除当月的社保吗?还是当月发上月工资的时候扣除上个月的社保?感谢
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2020-05-28
老师,应付职工工资会计分录是怎么做的。计提工资时:借:各项费用,贷应付职工工资,发放时,借:应付职工工资,贷:银行存款,应交税费-应交个人所得税吗?因为我们还要代扣员工的水电费,这个分录该怎么做,还有个人所得税不用计提吗?
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2019-06-03
下列关于计划审计工作的说法正确的是( )。 A、计划审计工作前需要充分了解被审计单位及其环境,一旦确定,无需进行修改 B、计划审计工作通常由项目组中经验较少的人完成 C、小型被审计单位无需制定总体审计策略 D、项目合伙人和项目组中其他关键成员应当参与计划审计工作
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2020-03-07
老师,我想问一下,做6月的会计分录时:发工资时:应付职工薪酬:11200,库存现金:11200,计提工资时:管理费用11200 应付职工薪酬:11200,现在做7月份的会计分录:提工资时:管理费用:16500 应付职工薪酬:16500,付工资时:应付职工薪酬:11200 库存现金:11200 , 这样的话,本期应付职工薪酬期末 会有余额,这样可以吗?
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2015-08-07