请问老师,进项税额转出,是这样做分录吗? (销-进)的金额 借:应交税费应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税务-未交增值税
4/429
2021-11-09
未纳税,但纳税记录里有个金额合计,这个是什么意思
1/246
2022-04-15
一般纳税人,有3000元未开票金额,报税时怎么填,填在那
1/410
2019-12-02
未纳税,但纳税记录里有个金额合计,这个是什么意思
1/302
2022-04-15
老师,转出未交增值税和未交增值税之前账上挂了个十几万的金额,要怎么处理?
1/390
2021-08-05
老师,对于当月应交但未交的增值税,月末账务处理的时候 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这个借方金额是哪个金额呀,是当月的所有的销项税额合计呢?还是销项减进项合计?
1/784
2019-11-20
新建了一个账套,启用期间是2017年12月,12月余额是我用凭证录进去的,现在税金那块未交增值税是3000多,可是我实际是0,次月该怎么调
1/476
2018-08-14
老师,销项>进项 借:应交税金一应交增值税一转出未交增值税 贷:银行存款 那么应交税金一应交增值税一转出未交增值税科目余额借方余额怎么处理
3/785
2020-04-03
物业公司水费,科目应交税金-简易计税贷方余额9000元,需要结转未交税金?
8/40
2025-01-03
郭老师您好,想和您确认下,月末转出未交增值税的金额=本期销项税额-本期进项税额-上期留抵税额+本期进项转出金额-减免税额,对吗?@郭老师
1/912
2019-11-05
报销:借:管理费用 贷:库存现金 抵扣:借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 贷:应交税费/未交增值税 借:应交税费/未交增值税 贷:管理费用(借方金额负数)
2/1283
2019-07-09
你好老师,请问按照小规模代开的专票的金额填写后,自动计算出的金额比实际缴纳的税额多0.01,怎么处理。这个季度未超过30万,有代开的专票,应补(退)税金额未负数,是正确的吗?
1/1013
2019-04-13
未纳税,但纳税记录里有个金额合计,这个是什么意思
1/598
2022-04-15
一般纳税人填报税信息的未开票金额一直没填,行吗?
1/1036
2018-01-11
未申报已经点了清卡会有影响吗有应纳税额金税盘
1/1830
2018-08-02
公司本月开票金额75万元整,含以前月份未开票金额,本月实际销售49万元,增值税申报表该怎么填写,是在未开票金额列填负数吗?还是该怎样填写?
1/888
2017-08-15
 老师,转出未交增值税和未交增值税之前账上挂了个十几万的金额,要怎么处理?
1/235
2021-08-05
老师,我这月结转增借税,借应交税金-应交增-转未交224贷未交224,然后,税控280借,应交增值税-减免税,贷管理费用,结果,未交税和减免税款都有余额,但应交税金的数是对的,这样对么。但其实是不用交税的,但未交增值税却有余额
4/751
2019-05-10
增值税的销项税额,进项税额,要结转到应交税金-应交增值税-转出未交增值税吗
5/1711
2020-05-29
一般纳税人结转未交的增值税金额,是不是就是销项减进项的余额?我们公司进项税发票都做的是待认证,月底结转未交增值税金额=销项税额,又单独做了结转进项税额,把待认证转到进项税额里,这样做对吗
1/676
2020-08-03