新建了一个账套,启用期间是2017年12月,12月余额是我用凭证录进去的,现在税金那块未交增值税是3000多,可是我实际是0,次月该怎么调

Luck Fairy
于2018-08-14 09:32 发布 617次浏览
- 送心意
小王老师
职称: ,中级会计师
2018-08-14 09:34
未交增税是在借方还是?是你当时自己录入的吗还是什么原因导致
相关问题讨论
你好,这个是进项大于销项的情况,转出多缴的增值税,借方是未交增值税,
2020-03-24 15:19:28
实际工作中不用这么麻烦,你直接有增值税结转时就做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,那些应交税费下的明细科目在年底再结转清0就可以了。
2016-10-11 11:33:00
未交增税是在借方还是?是你当时自己录入的吗还是什么原因导致
2018-08-14 09:34:07
第二个图片是销项的余额吗
2020-01-09 17:42:00
未达起征点的是小规模吧?小规模可以不设转出未交增值税科目,可以借:应交税费(减免税)贷:营业外收入。
2017-07-07 10:06:55
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