垫付单位的某项工程款,是这样写分录吗:借:其他应收,贷:银行存款,借,成本,贷:其他应收
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2018-07-02
老师您好 我有专项应付款要下账 但我购进货物走了借应付账款 贷银行存款。货收到借库存商品 贷应付帐款 怎么能冲专项应付款。 即使我进专项应付款 借贷以抵消还是没有下账 麻烦老师给予指导。
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2021-01-20
老师请问从开票到结转成本这些步骤是不是有问题 1借应收账款xx项目 货主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 2借银行存款 贷应收账款xx项目 转给项目经理3借其他应付款 贷银行存款 4借工程施工 贷其他应付款 5主营业务成本 工程施工XX材料
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2019-09-05
老师您好 请问贷款及应收款项 属于流动资产吗
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2022-03-21
公司是往来款项,设计其他应收款还是应收款项,往来款项怎么调账,还有和发票有什么关系
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2017-06-07
公司销售产品货款和运费客户一块付款,分录是这样做吗?借;银行存款 贷 主营业务收入 应交税费--销项税 运费 是贷 其他收入吗
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2017-07-12
对方打过来的款是含 税,那我这工程结算也是含税啊, 借:应收,贷:工程结算 这款扣了管理费和预收税款,转给挂靠人 借:其他应付款~挂靠人 贷:应交税费~预收税款 应交税费~销项税 银行存款 分录这么处理可行
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2019-04-24
借:受托代销商品贷:受托代销商品款借:银行存款贷:应付账款应交税金—应交增值税(销项税额)借:应交税金—应交增值税(进项税额)贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款借:银行存款贷:主营业务收入—手续费应交税金—应交增值税 委托代销商品受托方分录为啥是借应交税金贷应付账款呢
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2019-03-20
老师:我一供应商原来挂的应付账款科目。现收到这家供应商的款项。我要如何做账。为避免同一家既挂应收又挂应付。比如讲原来做的应付账款在贷方。那我现在收到的款项按理是借:银行存款 贷:应收账款。那我现在用应付账款代替应收账款。也是做在贷方吗需不需要用负数表示
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2020-06-12
采购商品收到发票,借材料采购,进项,贷应付账款,付款时候:借应付账款贷银行存款 月末没有收到发票,借库存商品贷应付暂估款,请问这个流程对吗
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2022-02-22
老师您好:假如我和甲方签订了一份100万的劳务合同 未付款 摘要:劳务费 借:应收账款100万 贷:主营业务收入99万 贷:应交增值税-销项税 1万 第一次付款50万:借:银行存款-XXX支行 50万 贷:应收账款-XXX有限公司50万 第二次付款50万:借:银行存款-XXX支行50万 贷:应收账款-XXX有限公司50万 还是借:应收账款-XXX有限公司50万 贷:银行存款50万 谢谢
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2024-02-14
老师,有付不出去货款,和收不回来的货款, 可以直接来冲吗 借:应付账款 贷:应收账款
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2021-08-19
老师,应付账款余额在贷方,现在收到进项发票,怎么冲减应付账款贷方金额
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2019-08-15
确认一笔收入 收入确认 借:应收账款:88808 贷:主营业务收入: 83781.13 应交税费-应缴增值税-销项税额:5026.87 收到款项 借:银行存款:88808 贷:应收账款:88808 收到服务费发票5853.46元(普票) 借:应收账款:5853.46 贷:主营业务收入:5522.13 应缴税费-应缴增值税-销项税额:331.33 同时借:销售费用, 老师 我是一般纳税人收到普票是这样做的吗?
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2022-12-22
合作社收到财政补贴款,贷方是专项应付款,还是专项基金呢
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2019-10-27
确定款项收不回来了,用贷:坏帐准备,借:应收帐款,但是后来人家良心发现又还钱了,为什么要借:应收帐款,贷;坏帐准备呢?,借应收我知道是增加应收,然后收到款时借;银行存款,贷;应收帐款,但是为什么坏帐准备贷方会挂着金额,不是已经收回来了吗?
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2022-04-09
快账建账的重分类不是很明白报表问题:资产负债表的应收账款、预收账款、应付账款、预付账款是如何取数的,① 应收账款项目=应收账款明细科目借方余额 预收账款明细科目借方余额-计提的相应的坏账准备明细科目余额(小 企业会计准则不需要计提坏账准备)② 预收款项项目=应收账款明细科目贷方余额 预收账款明细科目贷方余额③ 应付账款项目=应付账款明细科目贷方余额 预付账款明细科目贷方余额④ 预付款项项目=应付账款明细科目借方余额 预付账款明细科目借方余额这是科目回答的重分类,但是这样处理之后的应收应付预收
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2017-05-24
老师:预收货款20万借方,可不可以做成应收贷方呀?
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2021-11-30
买进:借固定资产进项贷应付账款3450 卖出:借应收帐款3450贷其他业务收入销项 价格一样的,这样科目对吗?
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2022-03-25
应收回的销售贷款属于资产吗
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2015-11-17