这科技局根据你公司上年的生产用度,水电等及公司的销售收入,从财政拨款一笔20万的钱给公司,老板又不交税能不能做专款专用。凭证 、借:银行存款 贷:专项应付款 使用时在冲 借:管理费用 贷:专项应付款 结束时 借:专项应付款 贷:资本公积 --拨款转入
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2017-09-06
我公司2016年财政厅拨来20万专项资金用于项目,拨来时借:银行存款 贷:专项应付款,16年开始发生的相关费用以前的会计都没有做账,单独放在一边,说项目完成后一次性入账,我觉得不妥,因为现金支付的这部分在我们账上一直都是缺口,现金永远对不上,我想现在就做了,把以前的费用都汇总了一下,就不知道怎么做合理了?有交通费 办公费 差旅费等
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2017-12-21
老师,公司宿舍拆迁了,收到管委会的补偿款100万,我是做,借:银行存款,贷:营业外收入-拆迁补贴。还是做,借:银行存款,贷:专项应付款
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2019-07-12
老师,,省科技局拨款,有文件,专款专用,用于研发,如果拨款按专项应付款科目核算,那取得时就借:银行存款,贷:专项应付款。花钱时,借:研发支出,贷:银行存款。等研发完成时,怎么结转
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2016-01-09
你好,申报专项资金中有部分是自筹资金,支付是自筹时是借:在建工程 还是借:其他专项应付款-自筹资金,贷:银行存款? 因签订合同时我没有作财务处理
1/2007
2019-10-20
我们是农业专业合作社,收到国家财政补贴50万元,借:银行存款50万 贷:专项应付款50万 支付种子款时,借:专项应付款50万 贷:银行存款50万, 然后收到种子发票是23万,该怎么做分录呢?
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2017-03-28
你好,老师,关于拆迁中拆迁补偿款建厂房的分录是借:在建工程 贷:银行存款 这样专项应付款就减不下来了呀,可是这个钱不就是用来盖厂房的吗?
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2019-10-31
17年12月我有笔工程款入错帐了, 错了是,借:在建工程6 货:银行存款3 银行存款3 实际正确的是, 借:在建工程3 专项应付款3 货:银行存款3 银行存款3 请问现在1月我应该怎么调回来
1/1001
2018-02-02
为什么专项应付款是非流动负债呢?
1/3492
2019-02-22
两个老师说的有冲突,到底能不能全额折旧,还有就是这个专项应付款是有文件的可以不算入营业外收入的
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2021-02-11
老师,20年5月份的时候收到一笔钱,记入了营业外收入,现在才知道是要放入专项应付款,现在账已经做到20年12月份了,现在要怎么调整?
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2021-02-20
老师好,我想请教您,如何将专项应付款转成营业外收入? 前段时间做账,老板对这方面有疑问,有没有相关依据?谢谢老师
1/1517
2021-04-13
2019年专项应付款,在2021年12月调帐,进入营业外收入,请问怎么做账务处理?
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2022-05-16
老师,我们支付款项那个专票上面签字可以吗?
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2019-09-23
专项应付款购买固定资产,会计分录是借:固定资产 贷:银行存款, 借:专项应付款 贷:资本公积。 请帮忙看下,这样做账对吗
1/4448
2019-07-20
老师,农民专业合作社,收到政府补贴,记入专项应付款这个专项应付款用在收购产品上,用在日常费用中,怎样做会计分录?
1/1746
2020-01-01
专项应付款里面还有包括工资,办公费,水费,电费日常开支,怎么设置 怎么做分录呢
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2022-10-18
老师你好,我问一下,我单位收到的地方专项债资金在专项应付款科目,现金流量表里填在那个里面
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2024-02-23
老师,专项应付款花出去我都记的管理费用,这是某大赛拨款让我们买材料,培训考生,我们无偿做,拨了多少钱,我们就有多少钱的费用票,专项款花完了,如何结转,借专项应付款,戴费用?
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2019-08-06
邹老师,您好!税账有挂了一笔其他应付款,这笔款只是走个账,并不存在应付的款项。现在公司要注销了,这笔挂的其他应付款要怎么处理呢?
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2019-06-21