送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-09-06 14:49

借:银行存款  贷:专项应付款    使用时在冲  借:管理费用   贷:专项应付款     结束时    借:专项应付款     贷:资本公积 --拨款转入可以的

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借:银行存款 贷:专项应付款 使用时在冲 借:管理费用 贷:专项应付款 结束时 借:专项应付款 贷:资本公积 --拨款转入可以的
2017-09-06 14:49:20
你好,同学。 你这专项应付款你形成固定资产了,你 现在这里直接是按固定资产折旧填写处理。 你这也没有转收入,所以不存在填写这表的。只有转收入才填写 的。
2021-03-26 11:05:16
借:专项应付款113,贷:资本公积113这事对的
2019-08-16 14:21:21
您好!对的。就是这样了。
2018-12-14 14:50:50
都可以,其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2020-07-09 13:14:45
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