总公司贷分公司收货款:借:银行存款 贷 应收账款*** 借:应收账款**** 贷:其他应收款-往来 分公司:借:银行存款 贷:其他应收款-往来 实际是分公司开的发票、分公司的业务,总公司收的货款 分公司和总公司走往来,分公司不显示应收账款的减少,只显示往来账户的减少,这个合适吗
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2016-12-21
买进:借固定资产进项贷应付账款3450 卖出:借应收帐款3450贷其他业务收入销项 价格一样的,这样科目对吗?
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2023-03-15
公司是往来款项,设计其他应收款还是应收款项,往来款项怎么调账,还有和发票有什么关系
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2017-06-07
影响应收款项价值的因素主要有( )。
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2021-12-21
老师 您好 应收款项余额压降率怎么计算
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2019-10-25
在应收款项实际发生坏帐损失时,确认坏帐损失为什么不符合谨慎性啊,它是及时性吗
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2023-12-10
借记其他应付款,贷记应交税费和工程结算怎么理解?与借记其他应收款贷记应交税费和工程结算
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2018-08-27
老师,确实无法支付的应付款项为什么是借:应付款项,贷:营业外收入啊?
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2021-04-06
其他应付款和其他应收款两个科目要怎么做分录?借 其他应付款 贷其他应收款,可以这样做吗?
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2019-12-01
老师请问从开票到结转成本这些步骤是不是有问题 1借应收账款xx项目 货主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 2借银行存款 贷应收账款xx项目 转给项目经理3借其他应付款 贷银行存款 4借工程施工 贷其他应付款 5主营业务成本 工程施工XX材料
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2019-09-05
我公司去年收到政府资金做分录如下,借:银行存款10000 贷:专项应付款10000.形成固定资产时借:固定资产1000 应交税费-应交增值税-销项税130 贷:银行存款1130 结转专项应付款. 借:专项应付款1130 贷:资本公积1130 形成费用时是借:管理费用100 贷银行存款100同时结转专项应付款,借:专项应付款100贷:管理费用100.现在年度汇算清缴,请问专项应付款怎么申报 原来入账时到最后都没有计入收入 请问这里需要填写吗
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2021-03-26
老师,公司没有设置预收账款科目,应收账款有贷方余额,公司把预收的款项退回,是不是这样做分录借应收账款负数,贷银行存款呢
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2021-05-11
老师,请问,1:从小额贷款公司借的超过一年的款账务处理,收到款项时:借 银行存款 贷 长期借款 计提利息,借 财务费用,贷 应付利息 支付利息 借 应付利息 贷 银行存款 是这样处理吗?2:员工帮公司在银行按揭的贷款,公司收到款和还利息的账务怎么处理?
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2019-11-22
老师您好 请问贷款及应收款项 属于流动资产吗
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2022-03-21
收入,银行收到款, 借,应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 还是 贷,应交税费未交增值税?
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2019-09-26
垫付单位的某项工程款,是这样写分录吗:借:其他应收,贷:银行存款,借,成本,贷:其他应收
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2018-07-02
老师:我一供应商原来挂的应付账款科目。现收到这家供应商的款项。我要如何做账。为避免同一家既挂应收又挂应付。比如讲原来做的应付账款在贷方。那我现在收到的款项按理是借:银行存款 贷:应收账款。那我现在用应付账款代替应收账款。也是做在贷方吗需不需要用负数表示
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2020-06-12
老师,您好,医药公司一般纳税人,购入货物同时收到发发票和货,借:库存商品 进项税额 贷:银行存款,因为想通过往来科目才知道是哪个供应商,同时付款收货收到发票都要多录一笔,借:库存商品 进项税额 贷应付账款,然后再:借应付账款,贷银行存款,对吗
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2021-03-21
老师您好 我有专项应付款要下账 但我购进货物走了借应付账款 贷银行存款。货收到借库存商品 贷应付帐款 怎么能冲专项应付款。 即使我进专项应付款 借贷以抵消还是没有下账 麻烦老师给予指导。
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2021-01-20
公司销售产品货款和运费客户一块付款,分录是这样做吗?借;银行存款 贷 主营业务收入 应交税费--销项税 运费 是贷 其他收入吗
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2017-07-12