送心意

玲老师

职称会计师

2019-12-01 20:18

你好 具体是发生了什么业务?

小葵花_007 追问

2019-12-01 20:21

1.员工借支了100,其他应收款100,2.员工工资未发,做了其他应付款100,
这样其他应收款和其他应付款科目就都挂着账,请问需要做:借 其他应付款100,贷 其他应收款100,吗?

玲老师 解答

2019-12-01 20:39

这样就把这两个科目直接对调就可以了。

小葵花_007 追问

2019-12-01 20:40

请问分录怎么做?

玲老师 解答

2019-12-01 20:41

你写的这个分录是对的。

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相关问题讨论
您好,都一样,是往来过度科目,不同的是社保与工资支付时间
2022-04-05 21:48:26
您好 其他应付款贷方为负数,不需要做分录调整到其他应收款
2022-01-09 21:30:08
你好!计入其他应收款
2018-05-31 11:27:40
你好,是的,是这样调整 
2021-05-31 11:51:18
扣工资 借 应付职工薪酬贷其他应收款
2019-12-04 14:40:22
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