老师,请问月底结转增值税,需要先将销项税额,进项税额,转出余额入转出未交增值税科目,再转入应交税金-未交增值税科目,还是直接手工计算出销项减进项余额直接借:应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税金-未交增值税?
1/1080
2019-10-09
应交税金-转出未交增值税贷方余额表示
1/763
2018-07-26
年底做转出未交增值税,应交税费总科目里借方金额大于贷方金额,这个时候我做科目是不是:借:应交税费增值税销项,贷:转出未交增值税,借:转出未交增值税,贷:应交税费增值税进项,
1/1140
2019-02-23
老师:我们是小规模,不用月结转未交增值税,那个计提税金要结转吗?今年第二季度不用交税
3/207
2021-07-15
借:应交税金-进项税额转出贷:应交税金-未交增值税,这个是用金蝶自动结转的吗,
1/763
2017-01-05
年底做转出未交增值税,应交税费总科目里借方金额大于贷方金额,这个时候我做科目是不是:借:应交税费增值税销项,贷:转出未交增值税,借:转出未交增值税,贷:应交税费增值税进项,
1/1407
2019-02-22
在做计提增值税时,这么做的借:应交税金-应交增值税-销项 贷:应交税金-应交增值税-进项 应交税金-未交增值税
3/697
2017-04-14
月末转出未交增值税,借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,支付时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款,那么借方应交税费-转出未交增值税的金额最后怎么处理? 这个余额不处理越累计越多啊
1/12
2025-04-11
你好老师,我想问一下有关交增值税的分录,假设我本月销项税是5000元,进项税是4200元,我计提是这样做:借: 应交税金_应交增值税_转出未交增值税800,贷:应交税金-未交增值税800,交是时候是这样做分录借:应交税金-未交增值税800,贷:银行存款800,这样做可以吗,是总感觉这笔没有抵销应交税金_应交增值税_转出未交增值税800
1/37
2025-02-20
8月公司结转未交增值税1800元,但填写申报表时,由于抵减了交纳的330元金税盘维护费,实际交纳1500元做8月份凭证时,结转未交增值税的分录是这样的借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 1800 贷:应交税金-未交增值税 1800可9月头时,实际交纳增值税是1500元,我该怎么出凭证呢?是不是可以这样: 借:应交税金-未交增值税 1800 应交税金-应交增值税(减免税款)330 贷:银行存款 1470 管理费用 330不好意思,上面的金额有些打错了
1/1087
2017-09-14
30万以内免交增值税,那应该税金未交增值税的余额要做一笔什么分录平掉
1/431
2020-12-04
10日,用银行存款30000元上缴未交税金。分录怎么做?
1/921
2022-01-21
缴纳增值税税金的时候,用应交增值税_已交税金,还是用应交增值税_未交增值税呢
1/744
2022-09-20
以银行存款3万元上缴未交税金这个分录怎么写呢
1/2621
2018-07-30
老师 您好!请问利税里的税金包括应交未交的税金吗?包括所得税金吗?
1/985
2019-06-14
老师好,我这边结转税金,应交增值税-未交增值税是贷方余额12万,但是有留抵的税额30万,请问应交增值税-未交增值税是贷方余额12万怎么结平呢?
4/479
2022-03-07
30万以内免交增值税,那应该税金未交增值税的余额要做一笔什么分录平掉
1/438
2020-12-04
应交税费-应交税金-未交增值税余额是负数怎么办啊
1/1387
2016-12-20
老师,您好,我想问下,我们是一般纳税人,进货和销售的分录怎么写?还有增值税的明细分录,未交增值税、转出未交增值税、已交税金、预交增值税、增值税留底税额、待抵扣增值税、待认证增值税分别核算啥的?月底要转吗
1/1263
2019-08-05
建安企业预交的税金转入未交增值税中,未交增值税月底有余额了啊。怎么处理呢?
1/886
2017-02-27