我是小规模,我去开专票交的税金怎么做账呢?是不是:借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:现金/银行存款吗?
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2019-07-30
收到海关发票,增值税和关税之前就交了,我当时做法,借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款那我后面收到发票了,进项增值税怎么做
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2018-12-20
缴纳上个月的增值税,银行扣缴,分录是 借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 吗
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2017-05-16
请问年底了,我账上有一笔:做借应交税费-应交增值税-已交税金,贷银行存款。这个已交税金怎么处理呢?这个分录在实际交税的分录对吗?
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2022-01-07
老师我想请问一下,增值税退税分录能否为 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税-已交税金呢?因为我每个月的销项和进项都结转到了已交税金科目
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2022-04-11
老师你好! 缴纳的增值税还计提吗?是不是直接做一步。借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款
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2019-09-09
老师 是这样的 本月已经外地预缴了税金 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 月的 我应该怎么结转这部分税金
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2019-07-10
本月缴纳上月增值税的账务处理?“应交税费-未交增值税”和“应交税费-已交税金”两个科目期末需要结平么?
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2018-01-15
请问老师,我们填已交税金和应交税金是填余额还是填发生额呢
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2016-12-02
本月交上月增值税,会计分录借方是应交税费的未交增值税,之前公司是应交增值税的已交税金,到底是哪个
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2017-01-15
年度报告填写纳税总额时 ,要填已交税金,那12月份应交未交税金是否应该包括在内呢?
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2018-04-20
缴纳上月增值税,为什么借方不是进 应交增值税--已交税金?
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2017-09-11
老师,年末进项税,销项税,减免税,已交税费都结转到未交增值税科目吗?最后和增值税报表核对吗?
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2021-12-29
应交税费下面的已交税金和减免税额期末有余额吗,还是要转至那个科目??
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2018-10-30
老师,23年10月新建账套,录入期初数时,9月的期末:应交税费-增-进项税额 借方66510.19 、 应交税费-增-销项税额 贷方78457.56 、 应交税费-增-已交税金 借方11947.37 、因此一级科目应交税费期末为0 。我录入10月期初时,如果不用 应交税费-增-已交税金 这个科目可以吗?用应交税费-未交增值税这个科目替代可以吗?
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2023-11-01
想问下 工商年报的 纳税总额数据是填应交税金还是 已交税金?
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2018-04-12
新准则下应交税费的会计处理??求解答 新准则下,一般纳税人企业应交税费当月缴纳增值税5000元,做分录: 借:应交税费--(已交税金)5000 贷:银行存款5000 这样应交税费明细账上面,已交税金科目就会有余额5000,这样到月底或者年度该怎么处理呢??是一直在账上面挂着吗?还是转到哪里??要是转怎么做分录????急急
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2014-09-09
请问老师,公司2018年1月申报2017年12月的所属期增值税第23行减征额多填了330元,这个月到国税更正申报了,补交了330元增值税和滞纳金114元,怎么做账务处理?补交增值税可以做借应交税费-应交增值税-已交税金330贷银行存款330吗?
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2020-06-22
老师您好 麻烦问一下 应交税费总额是看科目余额表借方累计还是贷方累计啊?那 已交税费总额呢?
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2021-12-03
老师,12月有销项税额7183.27元,在1月已交税,12月未做销项税额转出,交税的分录:借应交税费-已交税金,出报表时应交税费科目有余额,我该怎么平呢?,我们是小规模
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2022-02-16