- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-01-15 23:33
那老师什么时候用应交税费-应交增值税(已交税金)科目呢
相关问题讨论
应该是应交税费--未交增值税,这个科目应该用。
2017-01-15 22:55:53
您好,是应交税费应交增值税(转出多交增值税)和(转出未交增值税)与应交税费未交增值税做分录
2022-03-20 18:56:50
这个科目有余额是正常的,不用处理的
2025-01-15 15:23:49
你好,你这上面反映是结转90?
2020-02-12 23:11:29
你好。月末应交税费应交增值税科目余额贷方。是这样处理的
2019-03-06 16:47:20
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