已交税金记录的不是缴纳的增值税吗?这2个专栏,到底用哪个合适
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2019-05-10
老师这个增值税的已交税金是什么意思?适合什么样的业务使用
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2020-05-07
老师,那个销项税2020年没有结转到已交税金,但实际上税金已经交了,这个月直接结转到已交税金有问题吗?还需要调整其他什么不
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2021-12-09
2019年8月缴纳印花税的时候,误把应交税费-应交印花税20.4,记成了应交税费-应交增值税-已交税金20.4,2020年5月发现,该怎么办,怎么做账
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2020-06-06
能不能告诉我增值税期末怎么结转?那些已交税金,预交税金,等都用不用结转?最好具体,全面些,
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2017-09-23
老师好,增值税期末有留抵,余额是全结转到已交税金吗,还是留在未交税金那?
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2020-05-21
老师 为什么有些课件 缴纳上月税金 是 借:应交税费-增值税-未交增值税 贷现金银行存款 有些又是 借:应交税费-已交税金 贷现金/银行存款呢
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2016-07-20
老师:你好! 我们是建筑企业,在去年5月份缴纳了当月的增值税,并做了分录,借: 应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 。当月(5月份)应交税费—应交增值税(已交税金)这个科目没有结转,年底也没有结转。 请问老师:这个科目不是要结转的吗?请老师讲解,谢谢
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2021-11-24
老师,2019年退回的增值税,年末需要结转吗?当时收到退税款时的分录是:借 银行存款 贷 应交税费-应交增值税(已交税金)
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2020-02-20
烦帮我看下,进项不抵扣(因有业务需求要缴税) 交税时: 借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 请问这样做可以吗,月底已交税金还要怎么结转?
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2024-04-16
老师您好,本月申报上月增值税,税款从账户中扣减,分录是借:应交税费--应交增值税-已交税金 贷:银行存款 这样做对吗?
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2020-05-10
一般纳税人,应交税费-已交税金。 什么情况下用到呢
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2017-05-23
老师,应交税费-应交增值税、应交税费-已交增值税、应交税费-未交增值税,这三个科目,在月末的时候是如果做分录转化的呢?
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2015-10-15
借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,和借应交税金-已交税金,贷:银行存款有什么区别呢,不都是次月缴纳增值税吗
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2020-07-16
应交税费—应交增值税—未交增值税什么情况下结转到已交增值税下?
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2020-03-23
老师,应交税费下面三级科目里的哪个科目是代表交的增值 税的,我在系统里抵扣了一张专票,但没有做到账里,是借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款吗?
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2021-07-17
比如6月份销项税额13万,贷记:应交税费——应交增值税(销项税额)13,6月份缴纳税款时: 借:应交税费——应交增值税(已交税金)13 贷:银行存款 13 现在有个疑问:开始计入了三级科目销项税额13,也就是三级科目销项税额明细账余额是13,可是缴纳增值税是又平白无故计入了借:三级科目(已交税金)13,这样不就导致最终三级科目销项税额一直有贷方余额13,三级科目(已交税金)余额也一直会有借方余额13吗?不应该都转入一个科目,余额为0才对呀? 请专业老师详细解答疑惑,答非所问的就不要回答了
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2022-06-11
借;应交税费——应交增值税(已交税金) 贷;银行存款预缴完怎么冲抵税款?
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2017-12-14
老师,租赁服务的增值税该怎么进行账务处理?是计入应交税费—应交增值税—已交税金么?
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2020-03-25
老师,我们企业12月缴纳了增值税8000元,但是11月我没有计提,12月实际缴纳了我怎么入账啊,是这样么: 借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 就是我应交增值税这个会计科目要加一个 已交税金的二级科目么?
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2020-12-16