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公司的这些余额表代表什么意思,我接下来要怎么操作这个科目呢。年末结束这些科目要结转吗?应交税费-应交增值税 贷方余额:27444.63应交税费-应交增值税-进项税额 借方余额:43697.13应交税费-应交增值税-已交税金 借方余额:455154.91应交税费-应交增值税-减免税款 借方余额:1380应交税费-应交增值税-销项税额 贷方余额:527676.67应交税费-未交增值税 贷方余额:1050
1/1235
2017-10-19
12月末,销项税贷方余额1201906, 进项税借方余额859329.19 ,应交增值税-已交税金 借方余额146652.20, 应交增值税-转出未交增值税借方月 495512.39,应交增值税-待转销项税额 贷方月213025.74,怎样做分录结转增值税。
2/755
2019-01-02
上月: 应交税费--应交增值税--进项税额 413281.66(借方余额) 应交税费--应交增值税--已交税金 20846.93(借方余额) 应交税费--应交增值税--销项税额433588.44(贷方余额) 应交税费--应交增值税--进项税额转出23383.41(借方余额) 本月申报纳税缴纳:应交税费--未交增值税5339.53 怎么调账?
3/941
2021-09-09
应交增值税贷方余额-1027.99,未交增值贷方余额-1710,应交税费贷方余额-2737.99,但增值税申报表中留底税额是1027.99,只是应交增值税的金额并不包含未交增值税金额,这种情况年底怎么调平,谢谢老师!
1/302
2021-01-14
因为调凭证导致现在有两个税费余额不平,请老师帮忙把应交增值税-未交
增值税余额
调平,和和把应交增值税-应交增值税-销项税额-税率16 这个267.31的余额调平
2/462
2020-01-09
应交增值税的贷方有余额怎么办,未交增值税和应交税金余额都为0.
8/3616
2019-03-06
统计局表中,2020年1—6月累计数据应交增值税填的是什么数据,1—6月实际缴纳的增值税还是科目余额表中应交
增值税余额
1/2163
2020-07-22
增值税未交增值税有余额,怎么调整
1/5367
2019-07-12
202312增值税底目前财务数据:应交税费_增值税_进项税额 借方余额 557089.67;应交税费_增值税_销项税额 贷方余额 -98326.13;那么202312月增值税年末结转分录咋写啊?
2/95
2024-01-07
看科目余额表哪一项未交
增值税余额
,可以看出没交税
2/1155
2022-03-08
老师,全年应交增值税金额,是不是就看1-12月应交
增值税余额
表的期末金额
1/466
2022-01-17
科目余额表应交税费应交增值税的贷方余额就是需要缴纳的增值税吗?
1/2511
2019-09-07
老师您好,年终结转,发现未见
增值税余额
和国税钱报表的差了3000多元这样,我该怎样从帐务排查是哪里不对呢
1/563
2020-01-13
老师请问这个结转增值税分录对吗:结转增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交
增值税余额
: 1500225 贷: 应交税费-未交
增值税余额
1500225
1/1049
2018-05-07
应交
增值税余额
4889.61 未缴
增值税余额
是3769.29 财务总监说不对,不可能有余额,老师, 应该怎么改?
7/365
2020-04-12
出口公司应交
增值税余额
在那边
2/613
2017-02-14
老师,我这个9月份底应交
增值税余额
-51057,是不是就是9月的期末留抵
1/564
2019-11-07
应交
增值税余额
负数太高,怎么调账
1/710
2020-03-17
现在科目“应交税费-应交增值税-销项税额”有余额-317.64,“应交税费-应交增值税-进项税额”有余额316.98
2/1566
2022-05-04
期末增值税三级科目清零时,如果应交税费--应交增值税 借方余额5000元,应交税费税费--应交增值税-进项税额 借方余额24500元,应交税费--应交增值税--销项税额 贷方余额20000元,应交税费--应交税费--转出未交增值税借方余额 500元。请问清零的红字分录要如何做?
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2021-10-08
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