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静意
于2020-04-12 10:11 发布 608次浏览
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-04-12 10:42
你好!一般是上月增值税,次月交纳,期末可以有贷方余额的(表示未交)…可以再核对一下
静意 追问
2020-04-12 10:50
2020-04-12 10:52
这122. 30是上期的,
蒋飞老师 解答
2020-04-12 11:02
可以和申报表、开票系统核对一下
2020-04-12 11:06
2020-04-12 11:08
老师,应该要怎样?总的应交增值税和未交的数字要一致吗?
2020-04-12 11:09
你好!是的。
2020-04-12 11:30
老师,我就是有点蒙下午我去单位拍照开票系统的汇总表,让您帮我看下可以吗?里面有作废的发票,红字发票
2020-04-12 11:33
核对一致就可以了
2020-04-12 11:40
就是不知道汇总表上的数字,和申报表,账务余额上的数字怎么对应的
2020-04-12 11:53
可以当面问一下你们的财务总监的。工作上是需要沟通的
2020-04-12 11:56
她在深圳,单位在内地,她看帐后让我调
2020-04-12 12:06
可以的,有问题,可以和她及时沟通的
2020-04-12 12:16
她是老板,不能让她知道我专业知识欠缺,否则我就不报班了。再这样说下去,提问的次数就用尽了,你也不用回答了
2020-04-12 12:42
每月开的发票和采购发票的进项与做的分录需要一一核对一致的
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蒋飞老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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