送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-04-12 10:42

你好!
一般是上月增值税,次月交纳,期末可以有贷方余额的(表示未交)
…可以再核对一下

静意 追问

2020-04-12 10:50

静意 追问

2020-04-12 10:52

这122. 30是上期的,

蒋飞老师 解答

2020-04-12 11:02

可以和申报表、开票系统核对一下

静意 追问

2020-04-12 11:06

静意 追问

2020-04-12 11:08

老师,应该要怎样?总的应交增值税和未交的数字要一致吗?

蒋飞老师 解答

2020-04-12 11:09

你好!

是的。

静意 追问

2020-04-12 11:30

老师,我就是有点蒙
下午我去单位拍照开票系统的汇总表,让您帮我看下可以吗?里面有作废的发票,红字发票

蒋飞老师 解答

2020-04-12 11:33

核对一致就可以了

静意 追问

2020-04-12 11:40

就是不知道汇总表上的数字,和申报表,账务余额上的数字怎么对应的

蒋飞老师 解答

2020-04-12 11:53

可以当面问一下你们的财务总监的。工作上是需要沟通的

静意 追问

2020-04-12 11:56

她在深圳,单位在内地,她看帐后让我调

蒋飞老师 解答

2020-04-12 12:06

可以的,有问题,可以和她及时沟通的

静意 追问

2020-04-12 12:16

她是老板,不能让她知道我专业知识欠缺,否则我就不报班了。再这样说下去,提问的次数就用尽了,你也不用回答了

蒋飞老师 解答

2020-04-12 12:42

每月开的发票和采购发票的进项与做的分录需要一一核对一致的

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