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不是应收款项才包括应收票据吗
4/516
2021-09-18
收到承兑付货款,是借应收票据贷应收账款,付货款时,借应付账款,贷应付票据吗,还是贷应收票据
1/1005
2021-07-09
老师,其他应付款的贷方和其他应收款的贷方,可以合并吗?同一个人的
1/1914
2019-08-15
公司有 8种情况出现:以下处理是否正确?求正解 1、已发货,已开票,已收款(有发货单、销项发票、银行回单)借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 2、已发货,已开票,未收款(只有发货单、销项发票) 借:应收账款-XX公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 3、已发货,未开票,未收款(只有发货单) 借:应收账款-XX公司 贷:库存商品-发出商品 4、已发货,未开票,已收款(只有发货单、银行回单) 借:银行存款 贷:库存商品-发出商品 5、未发货,已开票,未收款(只有销项发票) 借:应收账款-XX公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 6、未发货,已开票,已收款(只有销项发票、银行回单) 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 7、未发货,未开票,已收款(只有银行回单) 借:银行存款 贷:应收账款/预收账款-XX公司 8、未发货,未开票,未收款(只有合同) 借:应收账款-XX公司 贷:合同负债
5/1732
2019-10-09
老师,怎么理解 借:应收账款。贷:其他应收款 结转借:其他应付款。贷:应收账款
4/4446
2021-09-25
请问老师,支付履约保证金和履约保函时,做分录都用其他应收款可以吗? 支付时 借,其他应收款 贷,银行存款 收回时 借,银行存款 贷,其他应收款
1/1595
2019-10-09
收到动迁款补偿时,做分录借:银行存款100万 贷:专项应付款100万;动迁过程中产生费用时,借:管理费用8万 应交税费-进项税2万 贷:银行存款10万;核销专项应付款时,借:专项应付款10万 贷:什么科目?
1/573
2022-12-01
收到动迁款补偿时,做分录借:银行存款100万 贷:专项应付款100万;动迁过程中产生费用时,借:管理费用8万 应交税费-进项税2万 贷:银行存款10万;核销专项应付款时,借:专项应付款10万 贷:什么科目?
1/406
2022-12-01
提前垫付款忘记调整,正常一直这样做 借预付账款100% 借银行存款40% 贷银行存款60% 贷专项应付款40% 专项应付款40% 我专项应付款的账一直是平的,忘记了有几笔做成 借预付账款100% 贷银行存款100% 这个后期收到专项款了怎么调整。
6/579
2023-08-16
上月先开具房屋租赁发票,分录可以是借应收账款,贷预收账款,销项,然后确认收入借预收账款,贷其他业务收入,本月款打进公司账户,借银行存款,贷应收账款?这样对吗
2/987
2022-04-06
企业收到上级科研项目拨款,收到做,借:银行存款,贷:其他应付款;发生该项目差旅费,借:研发支出,贷: 银行存款。请问其他应付款挂账金额如何平账?
1/451
2020-12-31
老师,先预付款,之后付尾款最后收到发票,没有跨越的会计分录是什么,借:应付账款贷 银行存款。借应付账款,贷银行存款,收到发票借库存商品 应交税费进项 贷应付账款 对吗
1/1060
2019-10-24
老师,销售没收到货款,借应收账款,也要贷销项税确认收入?
1/826
2019-10-07
9月已计提借:销售费用89200贷:应付账款89200 10月银行支付部分借:应付账款80000,贷:银行80000 请问之后收到票后和付清款项后怎么处理
2/822
2019-10-10
应收账款计提坏账准备时,涉及到应收账款借方、贷方余额和预收账款借方、贷方余额,哪个该加、哪个该减?
1/2606
2018-05-02
什么是可以计算应收款项减值?
1/682
2020-04-30
应收款项融资指什么,举例说明下吧,谢谢
1/4380
2019-12-30
想问一下我作为商家对于订单缺货是否可以用客户应收款项抵呢用我应收的钱抵我缺他的货呢?
2/175
2024-03-29
老师,应收款项包含应收款项融资吗
1/509
2024-03-29
应收款项减值是用资产减值失还是用信用减值损失?
1/2050
2019-02-20
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