9月已计提借:销售费用89200贷:应付账款89200 10月银行支付部分借:应付账款80000,贷:银行80000 请问之后收到票后和付清款项后怎么处理
学堂学员8wcsyn
于2019-10-10 12:29 发布 798次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-10-10 12:30
付清,借:应付账款 贷:银行存款
相关问题讨论

你好,是的,是这样的。
2020-06-01 10:36:49

付清,借:应付账款 贷:银行存款
2019-10-10 12:30:34

您好,同学,如果企业发生的销售费用未付款,那么您的分录是正确的。
2020-07-10 11:36:58

你好,具体的什么业务
2018-12-06 10:14:10

你好!你直接冲减计提的分录就好了
2021-10-15 15:18:50
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学堂学员8wcsyn 追问
2019-10-10 12:34
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2019-10-10 13:08