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老师,公司账上没钱了,老板用自己的钱给员工发工资,这是计入其他应付款——老板,是吧?但是后期怎么来消这个其他应付款呢?
2/2044
2020-04-16
每月工资只计提未发放,需要每月转到其他应付款吗?
4/2430
2020-07-07
工资上月计提了,这个月发工资,有几个员工的工资没发,老师,我是这样写分录的,你看下对吗? 借:应付职工薪酬 贷:应交个人所得税 银行存款 (摘要) 应付未付工资 应付应付职工薪酬
1/962
2019-09-23
问题一 我们公司报销单或者付款单,通常是会计初审,领导签字,出纳复审付款。 也有时候出纳初审 领导签字,会计复审,出纳付款。 很多时候会计都不签字,只有领导签字,出纳签字。万一有问题,责任在于谁? 问题二 还有一次,发工资,会计核算交的太晚,领导签字了,出纳为了付款及时,会计也没给明细,出纳未审核直接付了工资,有问题吗? 请问老师关于正常流程是怎么样的呢?谁写付款单,谁拿去给领导签字等
4/4581
2021-05-25
全过程跟踪审计应该是在施工合同里面约定吗?施工合同约定的是竣工结算审计,但是施工快完工时建设方向施工方提出委托第三方审计公司对项目进行全过程跟踪审计合法吗?
1/1334
2022-11-16
做审计报告,企业所得税是应付税款法吗
1/591
2019-04-08
审计调整的应付利息余额年未如何调平
1/1274
2015-11-17
计算应付工程人员的工资 会计科目
1/1177
2019-07-31
共需支付咨询公司工程审计款220840元。(1)2018年11月支付预付款,会计分录:借:预付账款 100000 贷:银行存款10000(2)2018年12月根据竣工财务决算审核报告调整(1)分录:借:在建工程220840 贷:预付账款 100000贷:应付账款 120840 (3)2019年支付尾款120840元给咨询公司,会计分录如何做?
1/999
2019-01-28
老师,税审调整了去年多计提的工资,我是直接在凭证作一笔,借应付职工薪酬,贷未分配利润,金额652700元就可以了是吗
1/901
2020-07-13
建筑工程类如果评资质的话,需要审计,一般需要年审几年的帐?是上一年度一年就可以吗
7/2796
2017-05-21
请教个案例:一个总凭证号下,借:应付工资100:贷:银存70,应付工资30 这是什么业务?为何贷应付工资?摘要是计提本月工资
1/223
2022-04-27
老师,应付工资和应付福利费 可以计算合并填列在资产负债表 应付职工薪酬列吗?
1/169
2023-12-14
应付职工薪酬本年累计发生额和计提的管理费用工资金额不一样是由于前期计提工资时候分录写成计提工资,借管理费用-工资 贷应付职工薪酬、应交税金-个税、其他应付款-社保?报年报要田应付职工职工薪酬调整表的时候和期间费用工资按那个填写
2/2478
2019-04-03
员工退回的工资,借银行存款,借管理费用负数,审计要求从应付职工薪酬过一下,我在原凭证上改的,借银行存款,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,借管理费用费用,这样对吗?还有就是这样做需要从新结账吗?
2/591
2022-01-26
老师好,请问计算个税,是拿应付工资计算还是按实际应发工资计算?
3/919
2018-12-10
#提问# 老师,我年终计提奖金,会计分录您看我写的对吗,借:计提12月份工资-管理费用-工资 计提年终奖金,借:管理费用-奖金 贷:应付职工薪酬-职工工资 /应付职工个薪酬-应付奖金
1/1294
2019-12-24
计提工资借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放工资时 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 营业外收入 银行存款 计提工资和发放工资这样做分录对吗?
2/2214
2022-04-05
"计提工资的时候借方管理费用是应发工资,贷方应付职工薪酬也是应发工资吗?在发放工资的时候,借:应付职工薪酬-工资(应发工资) 贷:其他应付款(社保个人部分)/公积金(个人部分),咋我始终感觉应付工资金额对不上"
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2023-03-01
有关审计工作底稿的归档,下列说法中不正确的是( )。 A、审计工作底稿应当自审计报告日起60天内归档 B、归档后的审计工作底稿所有权归会计师事务所所有 C、在完成最终审计档案的归整工作后,注册会计师不应在规定的保存期限届满前删除或废弃任何性质的审计工作底稿 D、审计工作底稿归档工作是一项事务性的工作,不涉及实施新的审计程序或得出新的结论
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2020-03-07
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