共需支付咨询公司工程审计款220840元。(1)2018年11月支付预付款,会计分录:借:预付账款 100000 贷:银行存款10000(2)2018年12月根据竣工财务决算审核报告调整(1)分录:借:在建工程220840 贷:预付账款 100000贷:应付账款 120840 (3)2019年支付尾款120840元给咨询公司,会计分录如何做?

现代的荷花
于2019-01-28 02:06 发布 1056次浏览
- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
相关问题讨论
借应付账款120840
贷银行存款120840
2019-01-28 05:20:07
你好,取得发票属于在建工程核算的话是这样组账务处理的
2018-08-27 16:57:42
是的,是这样做分录的。
2019-12-12 09:55:02
新会计制度下将非流动资产基金对接到累计盈余—非流动资产基金—在建工程科目下。
2019-07-03 04:33:00
你好,你2月份支付是几月份的金额
2021-03-13 10:15:25
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