员工退回的工资,借银行存款,借管理费用负数,审计要求从应付职工薪酬过一下,我在原凭证上改的,借银行存款,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,借管理费用费用,这样对吗?还有就是这样做需要从新结账吗?

shmilyxin030701
于2022-01-26 10:45 发布 1178次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-01-26 10:47
你好,对的是的,
反结账,重新结账,你的报表数据不影响。
相关问题讨论
不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
若水电工与公司存在任职或雇佣关系,其工资通过 “应付职工薪酬” 核算,计提时借方按服务部门计入对应科目(如管理部门计入 “管理费用” ),贷方记 “应付职工薪酬”;支付时借 “应付职工薪酬”,贷 “银行存款” 。若为临时劳务用工,不属职工范畴,劳务费核算可不通过 “应付职工薪酬” 。
2025-04-28 08:55:42
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-12-23 18:59:31
是的,就是那样做的
2023-12-12 17:48:02
你好,按照第一种做法的。
2024-07-08 15:51:09
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shmilyxin030701 追问
2022-01-26 10:49
郭老师 解答
2022-01-26 10:54