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增值税已经申报,发现要交的税太多了,其实还有增值税发票未勾选,可以更正申报和增加增值税发票勾选吗?
1/1115
2023-03-10
一般纳税人企业看全年实际缴纳增值税要怎样看,是看未交增值税借方吗?可是未交增值税借方不是还包括留底的进项税额吗?
1/2415
2017-01-25
想问一下,申报增值税有农产品,实际账面计算税额要比申报增值税根据耗用率计算的税额要多,就是计提的增值税要不实交的增值税多,这部分差额怎么调整?
2/583
2021-05-07
应交增值税-应交增值税科目和应交增值-未交增值税的区别在哪
1/702
2017-07-30
增值税已经申报,发现要交的税太多了,其实还有增值税发票未勾选,可以更正申报和增加增值税发票勾选吗?
2/582
2022-04-11
老师 2018年银行回单上交增值税,实质是滞纳金,现在怎么调账?以前做了应交税金-增值税,贷银行存款
1/1117
2019-06-13
交纳上月增值税已缴一万实缴四万怎么写
1/851
2016-01-05
交的增值税比实际多了0.01,账务上怎么处理?
1/6349
2021-10-28
城市维护建设税是依据应缴纳增值税和消费税按比例交还是实际缴纳增值税和消费税按比例交呢?
1/3331
2019-03-24
,结转增值税分录,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。待抵扣抵扣时,借;应交税费-应交增值税-进项,贷:应交税费-待抵扣增值税。,这些东西用金额写一下分录?
2/543
2018-11-24
年底增值税结转 这样行不行 ? 年底不产生增值税,如下 借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税 年底如需要缴纳增值税,如下 借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值税-进项税 应交税费-应交增值税-未交增值税 缴纳: 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款
1/1267
2019-12-26
如进项300。 销项税450元。计提增值税。 分录是不是。 借:应交税金应交增值税销项税。 450。 贷 :应交税金应交增值税进项税。300。 应交税金 应交增值税,转出未交增值税。150。 然后:借:应交税金-增值税转出未交增值税。150。 贷:应交税金-应交增值税未交增值税。150。 缴纳时候:借:应交税金,应交增值税未交增值税。150。 贷:。银行存款。 150元。
1/1018
2021-11-08
请问,在2016年新增的增值税会计科目中,应交增值税-已交税额,应交增值税-进项税额转出,应交增值税-转出未交增值税,应交增值税-转出多交增值税,应交税费-未交增值税,都分别在什么时候使用呢?
2/1412
2019-06-05
老师,结转增值税分录 借: 应交税费-应交增值税-进项税额10000 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额11000 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 贷:应交税费-未交增值税 这样做的分录是否正确?
1/724
2019-10-27
如果应交增值税科目贷方余额跟实际差额有3万,如何做调整分录把应交增值税余额调对
4/893
2022-01-13
在确认收入时计提了1000增值税,放在应交税费-增值税贷方1000。年初应交增值税-减免税额,借方结转了280,现在实际交税720,请问除了借应交税费增值税720贷银行存款720,抵扣的280分录如何写?
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2020-04-16
老师好,实际交纳的增值税不含政策减免吗
1/159
2023-03-24
老师,月末有需要缴纳销项税额,冲减预交的增值税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税 分录是这样吗?
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2022-08-15
本月交本月增值税 应交税费-应交增值税(已交税金),本月交上个月增值税 应交税费-未交增值税
1/875
2017-09-11
老师,应交增值税账上记的对不对,怎么核实?
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2020-03-04
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