请问第九题为什么选c?预收款项应该根据应收账款和预收账款的期末贷方余额填列,此题的答案为什么是借方余额呢?
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2019-04-19
老师,应收账款贷方余额,应收账款和预收账款报表填列时,是看一级科目余额还是末级科目的借贷余额?
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2020-05-10
收到法人汇到银行的钱40000,是贷实收资本还是贷其他应付款,贷实收资本和其他应付款有什么区别?
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2019-03-06
农业局拨款的专项资金,拨款30万元,但是未到账,要验收合格后才入账,验收后借:银行存款,贷:专项应付款,没验收合格之前,是不是通过专项应付款来核算,借:专项应付款,贷:。。。。;自筹资金30万,比如买设备,直接借:固定资产,借:应交增值税-进项税额贷:银行存款或现金吗
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2017-06-20
老师,您好,我1月份开了5850的发票,做的凭证是 借:应收帐款5850; 贷:主营业务收入5679.61 应交税费-增值税销项税170.39, 那我收款时是不是应该做成: 借:银行存款 贷:应收帐款 借:应收帐款 贷:主营业务收务
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2016-04-12
小规模已开票还未收到工程款,是借:应收账款_项目名称,贷:工程结算,贷:应交税费_应交增值税_销项税,还是贷应交税费_简易计税
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2019-06-15
老师,其他应收款和其他应付款是同一个单位,可以直接借方,其他应付款,贷方其他应收款吗?
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2019-07-29
收到承兑付货款,是借应收票据贷应收账款,付货款时,借应付账款,贷应付票据吗,还是贷应收票据
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2021-07-09
老师,其他应付款的贷方和其他应收款的贷方,可以合并吗?同一个人的
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2019-08-15
应付账款的期末余额借方是款项多付,发票未收,贷方是发票已收款项未付吗
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2019-06-22
老师你好,我们公立医院收取职工捐赠贫困地区捐赠款,收到款项时,借 现金 贷 其他应付款 -代收代付 支付款项时,借 其他应付款 贷 银行存款 这样做分录对吗?
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2020-03-09
不是应收款项才包括应收票据吗
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2021-09-18
 公司有 8种情况出现:以下处理是否正确?求正解 1、已发货,已开票,已收款(有发货单、销项发票、银行回单)借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 2、已发货,已开票,未收款(只有发货单、销项发票)  借:应收账款-XX公司  贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 3、已发货,未开票,未收款(只有发货单)    借:应收账款-XX公司  贷:库存商品-发出商品 4、已发货,未开票,已收款(只有发货单、银行回单)   借:银行存款 贷:库存商品-发出商品 5、未发货,已开票,未收款(只有销项发票)   借:应收账款-XX公司 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 6、未发货,已开票,已收款(只有销项发票、银行回单) 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)  7、未发货,未开票,已收款(只有银行回单) 借:银行存款 贷:应收账款/预收账款-XX公司 8、未发货,未开票,未收款(只有合同) 借:应收账款-XX公司 贷:合同负债
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2019-10-09
其他应收和其他应付款,1,2,3月份我写反了,可以借其他应收款贷其他应付款调过来吗?
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2017-04-25
收到动迁款补偿时,做分录借:银行存款100万 贷:专项应付款100万;动迁过程中产生费用时,借:管理费用8万 应交税费-进项税2万 贷:银行存款10万;核销专项应付款时,借:专项应付款10万 贷:什么科目?
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2022-12-01
收到动迁款补偿时,做分录借:银行存款100万 贷:专项应付款100万;动迁过程中产生费用时,借:管理费用8万 应交税费-进项税2万 贷:银行存款10万;核销专项应付款时,借:专项应付款10万 贷:什么科目?
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2022-12-01
请问老师,支付履约保证金和履约保函时,做分录都用其他应收款可以吗? 支付时 借,其他应收款 贷,银行存款 收回时 借,银行存款 贷,其他应收款
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2019-10-09
老师,怎么理解 借:应收账款。贷:其他应收款 结转借:其他应付款。贷:应收账款
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2021-09-25
企业收到上级科研项目拨款,收到做,借:银行存款,贷:其他应付款;发生该项目差旅费,借:研发支出,贷: 银行存款。请问其他应付款挂账金额如何平账?
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2020-12-31
提前垫付款忘记调整,正常一直这样做 借预付账款100% 借银行存款40% 贷银行存款60% 贷专项应付款40% 专项应付款40% 我专项应付款的账一直是平的,忘记了有几笔做成 借预付账款100% 贷银行存款100% 这个后期收到专项款了怎么调整。
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2023-08-16