老师, 请教一下,月末是必须要转出未交增值税吗?不结转会有什么问题。有的说下月交的时候 ,直接做已交税金,有的说销项进项做相反的差额做银行存款,到底哪个好,好在哪里?
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2016-07-28
应交税金-转出未交增值税上年结转的借方余额400,然后今年每月的本期合计和本年累计数的借贷差额都是400,但是合计和累计都显示平,余额是0,这样对不
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2019-08-16
年末能不能把进项税累计借方余额转未交税金,销项税累计贷方余额也转到未交税金
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2019-11-13
我麻烦问下1月进项税金小于销项税金要交税,一般是2月初交税,1月未交税金怎么处理
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2020-04-04
我麻烦问下1月进项税金小于销项税金要交税,一般是2月初交税,1月未交税金怎么处理
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2020-04-04
资产负债表未交税金未负数是为何?
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2020-05-09
1月份2月份 结转未交增值税做成 借 :应交税金-应交增值税-进项税额 借 :应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-销项税 做错了是吗 3月份怎么调整
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2019-03-11
老师,您好,我们应交税金 余额是借方1224.37,明细下分别有:转出未交增值税(借方余额1642260.1),销项税(贷方余额1658785.06),已认证抵扣(借方余额17749.33),领导让把这些清零,没抵扣的转入成本费用里,我该怎么做分录呢?
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2016-08-26
你好,增值税每月需要结转吗,因为前会计都没有结转余额很大,我今年需要调整吗,怎么调整?需要转出未交增值税,借 应交税金—转出未交增值税,贷 未交增值税 对吗,我下月缴纳时有之前留抵的进项税,抵扣完不需要交增值税怎么做会计分录?再还有加计扣除,怎么做会计分录
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2022-03-09
请问是这样登吗?应交税费是1000,上期留抵扣额是包税金税盘和进货认证通过的发票620, 借:银行存款6882.35,贷:主营业务收入5882.35应交税费增值税-销项税1000 借:应交税费-未交增值税620,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 620 借:应交税金——应交增值税380(转出未交增值税) 当月的 贷:应交税金——未交增值税 380 次月交纳增值税 借:应交税金——未交增值税 380 贷:银行存款 等科目380
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2015-10-26
一般纳税人,去年缴增值税的时候做了一笔分录 发现错了,今年怎么调整,而且也没有做结转时候那一笔分录借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税   贷:应交税金-应交增值税-未交税金 给个详细的分录?
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2017-03-21
请问老师 左边是代账公司提供的资料 右边是我做的期初数 税款这我把航天的280放在了减免税额 未交增值税放在了已交税金负数 这样做对吗?我不想要那么多的明细科目 后期想把转出未交增值税余额用平就不用了,未交增值税在已交增值税负数,交过税平了 或者有什么其他好的建议 谢谢
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2022-03-08
建安行业,我是一般纳税人,有人开一张工程安装普票,我需要交税7339.81元。这样下凭证可以吗:借 应交税金一应交增值税一转出未交增值税 1500 贷 银行存款 1500元?
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2019-10-31
你好,这个月收入如图,那我结转未交税金到时候在借方还余留1341的进项,那申报表上会不会余留呢。
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2019-11-02
增值税进项跟销项税期末通过哪个科目结转,为什么我看增值税明细账不能直观的看出来全年是多少。我是通过未交税金—未交增值税结转的
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2020-04-03
一般纳税人,月底结转应交增值税分录为借应交税金--应交增值税--转出未交增值税,贷应交税金--未交增值税。这样应交税金--应交增值税--进项税 和销项税下面都有余额。这个余额不用管吗?
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2017-03-15
一般纳税人,当月实际应纳税额都是在下月申报时缴纳,在当月为未交状态,分录为——借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税金-未交增值税下月申报清缴税款时借:应交税金-未交增值税贷:银行存款但是这样在年末“转出未交增值税”累计越来越多,这个账户期末余额怎么处理?
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2019-01-04
一般纳税人,这个月开了一张普票税额是459.15,但是实际缴纳的是442.17;原因是上个月还有应交税金–应交增值税–转出未交增值税这个科目还有借方16.98;那么我现在这个月做应该怎么做账?
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2017-08-14
老师 结转增值税是 当进项大于销项时 分录这样做对吗 还是我应该把应交税金-应交增值税-转出未交增值税放借方比较好
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2020-03-13
月末增值税销项和进账要转入什么科目?未交增值税、已交税金、转出未交增值税、转出多交增值税分别是什么意思?什么时候会用到?
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2016-01-17