公司发给员工的年中奖怎么做账 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
请问有内账的关联性表格吗? 问
同学你好 这里没有呢,不好意思 答
12月份没有申报,工资,现在2月份补发12月份的工资,个 问
直接申报在2月即可 答
快账软件结完账了,为什么余额表里面还有155万啊?我 问
同学你好。图片有点模糊,根据你的描述 是否 期末损益没结 答
老师你好,名称预先核准通知书在那里下载? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

一般纳税人,增值税销项税额和进项税额都需要通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税结转,再转到应交税费-未交增值税,还是直接借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税
答: 你好,是 需要通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税结转,再转到应交税费-未交增值税
增值税一般纳税人,计提税金,借:应交税金-增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税,等下月交税时,借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款, 到年末时,应交税金-增值税-转出未交增值税这个科目余额在借方,不能是平的吗
答: 是先有这个分录,才有您写的后面的分录的 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--转出未交增值税 这样期末应交税费--转出未交增值税科目是无余额的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
一般纳税人,月底结转未交增值税,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税,下个月交税时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款。那“应交税费-应交增值税(转出未交增值税)”科目的金额不就越往后越大吗?需要怎么冲减这个科目吗?
答: 你好 这个年末时候需要分录对冲的 可以看下下面例子









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宋生老师 解答
2017-03-15 14:34
宋生老师 解答
2017-03-15 14:53