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去年暂估的费用:借; 管理费用-暂估4 2贷:应付账款42万 今年回来的票 1、管理费用 -暂估 负42 贷:应付账款-暂估 负42 ,2、 借管理费用-办公费20万 贷:银行存款 20万 3、借:管理费用-暂估22万 贷:应付账款-暂估22万,然后这22万汇算清缴交企业税吗
3/1048
2022-05-12
6月份做的预提分录是借管理费用预提,贷其他应付款张总,8月份是这样做吗?借其他应付款张总,贷管理费用?
1/672
2017-09-04
老师上个月一笔管理费用做错了,这个月怎么更正 借:管理费用16500 贷 银行存款 要更正为: 借:工程施工 贷:银行存款
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2016-10-09
计提支付给第三方平台的管理费怎么做分录?借:管理费用-平台管理费 贷:应付账款 是这样吗?
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2019-02-28
这个题的分录请问对吗? 借:固定资产339 贷;银行存款 339 借:应交税费-增值税减免 339 贷:管理费用/营业外收入 339 借;管理费用 50 贷:银行存款 50 借:应交税费-增值税减免 50 贷;管理费用/营业外收入 50
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2021-04-06
社保退回63.45元,账务处理这样对吗 借:银行存款 63.45 借:管理费用-社保 -63.45
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2020-01-13
上个月发现管理费放错方向了,贷管理费480 借其他应付款 480。由于软件问题,明细账显示 管理费 未减少480,利润表上减少480.问客服说如果冲红 就要输入 借管理费-480 借 其他应付款 480 我有点不太消化,比如管理费反方向-480我懂了,那其他应付款 还在借方,上月输入也在借方,这次冲红在借方,那不是其他应付款 借方 输入2笔480.那不减少其他应付款960了吗?其他应付款账款未增加480.反而多减了480。理解不了?求高手?
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2021-05-12
筹建期间,员工外地培训的住宿费报销,分录是这样:借:管理费-差旅费 贷:银行存款 还是 借:管理费-开办费 贷:银行存款
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2018-07-05
11月收到一张发票,是10月到12月一个季度的房租,那我10月,11月,12月要怎么做账?10月;借:管理费用23000,借:预付账款46000,贷:现金69000。11月;借:管理费用23000,贷:预付账款2300012月;借:管理费用23000,贷:预付账款23000 这样子可以吗?
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2017-12-05
2月把其他应收账款误记了管理费用,然后5月调账,调账的时候还把管理费用记成了贷方,,借:其他应收款贷:管理费用,,这月发现报表不平,然后调账先冲回借:管理费用 贷:其他应收款 然后又记了一笔借:其他应收款 借:管理费用(红字),,但是还是报表不平,,应该怎么调账呢?想把它调回来,应该怎么写分录呢??
1/1910
2019-11-02
18年时借方:管理费用 110.49 贷方:其他应交款:110.49 。 19年发现错误了,正确是 借方:管理费用 1104.86 贷方:其他应交款1104.86 老师 19年我要调整: 借 以前年度损益调整-管理费用994.37 贷 其他应收款 994.37 是这样吗?
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2019-07-18
小规模收到不管普票专票直接借:管理费用贷:银行存款
2/868
2018-08-14
这是什么意思,两个科都在借方,管理费用红字
1/1171
2020-04-05
在五险一金借方科目设置中,以下哪个部门可以划分到管理费用中
1/2015
2022-05-09
在五险一金借方科目设置中哪些部门可以划分的管理费用中
1/402
2024-03-28
管理费用增加 怎么判断它在借贷记账法中的记账符号
1/948
2015-09-28
维修厂房的费用达到4460,借贷还是借 管理费用吗?
2/957
2016-12-09
资本管理公司,做借款的会计分录时要填现金流量表,借款属于什么
1/374
2016-11-25
单位银行直接报销员工费用 贷方直接银行存款一个分录还是通过其他应收款过渡 借 管理费用 贷 银行存款 还是借管理费用 贷 其他应收款-XX 借 其他应收款-XX 贷 银行存款
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2020-07-03
发现上一年度的账做错了,怎么调整,现在系统分录:借:管理费用-差旅费4333.5贷:其他应收款4000,银行存款333.5。实际应该是:借:管理费用-差旅费2318.5,管理费用-开办费350,管理费用-修理费1473.45,应交税费-增值税进项说191.55,贷:其他应收款4000,银行存款333.5
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2020-02-13
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