去年暂估的费用:借; 管理费用-暂估4 2贷:应付账款42万 今年回来的票 1、管理费用 -暂估 负42 贷:应付账款-暂估 负42 ,2、 借管理费用-办公费20万 贷:银行存款 20万 3、借:管理费用-暂估22万 贷:应付账款-暂估22万,然后这22万汇算清缴交企业税吗

Mirabelle~
于2022-05-12 09:34 发布 2469次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-05-12 09:35
你好,学员,这个22万纳税调增
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你好,学员,这个22万纳税调增
2022-05-12 09:35:32
您好,科目都一样,没问题
2022-04-14 19:45:36
你好,那你账上之前有其他应付款欠款吗?贷方余额。
2023-03-27 14:54:00
同学你好
这个可以在今年补录
2023-03-27 14:50:46
同学,你好
你的意思是,应该做成这个分录的,对吗??
借:库存商品
贷:应付账款
2024-09-06 12:59:58
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2022-05-12 09:50
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2022-05-12 10:12
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2022-05-12 15:48
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