收到a公司银承汇票。借应收票据—a公司。贷应收账款。给a开具发票时。借应收账款 贷主营业务收入 销项税。 把这张汇票转让给供应商,借,原材料。贷应收票据—a公司。 应收应付挂的核算项目。客户和供应商。 老师我这么处理对吗?
1/549
2020-07-06
老师开票借应收贷工程结算销项 收款借银行贷应收,收入是怎么记呢? 我可以记借应收,贷,营业收入,收款后,借银行,贷应收吗?这样对不对
1/326
2019-11-13
15. 下列各项中,会导致企业应收账款账面价值减少的有( ) A.转销无法收回备抵法核算的应收账款 B.收回应收账款 C.计提应收账款坏账准备 D.收回已转销的应收账款 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:BCD 转销无法收回备抵法核算的应收账款,借:坏账准备,贷:应收账款,不会影响应收账款的账面价值,选项A错误;收回应收账款,借:银行存款等,贷:应收账款,减少应收账款的账面价值,选项B正确;计提应收账款的坏账准备,借:信用减值损失--计提的坏账准备,贷:坏账准备,减少应收账款的账面价值,选项C正确;收回已转销的应收账款,借:应收账款,贷:坏账准备, B?
2/5363
2019-11-14
主营业务发生,开具发票暂未收到款分录是 借:应收账款, 应交税费-应交增值税-进项 贷:主营业务收入 收到款项时 借:银行存款 贷:应收账款 老师以上分录对吗?请问税费怎么做分录?
2/291
2023-02-15
您好,老师,我想问一下工程结算收入 借:应收账款 贷:工程结算收入 和借:应收账款 贷:工程结算中的应收账款有什么区别
5/785
2022-04-08
老师a选项借银行存款贷应收账款,为什么不影响应收账款账面余额呢
1/353
2024-03-18
你好,电影公司有笔省,市,县的国家文化下乡的公益电影放映补贴, 我是收到:借:银行存款,贷:专项应付款, 付出时:借:专项应付款——各项费用,贷:银行存款 年终统一结转,借:专项应付款,贷:营业外收入 借:营业外支出,贷:专项应付款 再看收入与支出大小,结转本年利润 做手工帐对吗?可以怎么专项应付款贷方数会逐年增加,然后转回财务软件做账了,说没专项应付款,直接挂在长期应付款,这样对吗
1/1334
2021-09-23
退货货款,发票冲红账务处理是否正确 如下 借:应收账款2 贷:主营业务收入1.7 应交税费-应交税费(销项)0.3 借:银行存款2 贷:应收账款2 次月后购方要求退还货款,发票冲红 借:应收账款 -2(冲红) 贷:主营业务收入 -1.7(冲红) 应交税费-应交增值税(销项) -0.3(冲红) 借:应收账款2 贷:银行存款2 老师我的账务处理是否正确?
1/1616
2019-10-09
之前销售是做借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额,现在质保金退回可以直接做:借银行存款 贷:应收账款 吗?
1/997
2018-05-14
预收账款含税吗?不理解,我理解是:借:银行存款,贷:预收账款,借:预收账款,贷主营业务收入应交税费应交增值税销项税额?
4/2859
2020-02-07
其他应收款借款在贷方和在借方表示什么?
1/12759
2019-05-18
关于增值税。计提时,有进项时:借:应交税费-进项税额100000,贷:银行存款100000。有销项时:借:应收账款xxx,贷,主营业务收入xxx,销项税额140000。那实际扣缴税款时分录怎么做?借:应交税费-销项税额40000,贷:银行存款?
1/511
2018-08-06
2023年4月账务;结转递延收益 借:递延收益574800,贷:专项应付款574800 2023年8月账务;结转专项应付款 借:专项应付款557835,贷:资本公积557835 专项应付款结余16965. 请问老师2024年怎么结转16965
4/206
2024-04-02
老师银行现金存款的回单,有的分录做1借现金贷银行存款。有的2借其他应收款-林小红,贷银行存款和借现金贷其他应收款
3/1838
2016-11-22
612发票开具账务处理: 1、收款: 借:银行存款 贷:预收账款 借:应交税费—预交增值税/简易计税 贷:银行存款 2、计量 借:应收账款 贷:工程结算 应交税款-待转销项税额 后面还需要怎么处理 应交税费-待转销项税额
1/2279
2019-12-18
老师,应收账款 和 预收账款都有该客户的期末余额,我要写 借:预收账款 贷:应收账款 对冲吗?
1/1113
2019-10-31
老师,我公司收到一笔财政项目款,收到时计入专项应付款,支出时:借 相关科目 贷:银行存款,同时借:专项应付款,贷:资本公积--拨款转入,这样的操作对不对?
1/1030
2020-08-24
开出发票发票借 应收账款贷 主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 收款 借 银行存款 贷 应收账款 有些不要税票的收到款就直接做 借 银行存款 贷 主营业务收入 以上分录准确吗
1/752
2021-04-27
借:其他应收款 1000,应交税费—应交增值税(进项)160,贷:银行存款 160,同时,借:其他应收款 160,贷:应交税费—应交增值税(进项转出) 160;可以这样做分录不
1/1198
2018-07-05
预收的款项,我可以不设置预收账款科目,而放到应收账款的贷方吗?
1/3832
2019-05-14