当月房租费做账:借:管理费用-房租;贷:银行存款;下月计提;借:待摊费用,贷:管理费用-房租费,对吗?
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2018-09-10
关于公司法人或管理人员借款 这方面需要注意什么
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2018-11-22
请问老师,付房租10万记账时借管理费用,贷银行存款。摊销时借累计摊销48000,贷管理费用对吗?
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2020-06-08
存货的清查,盘盈,冲减管理费用, 盘亏。一般损失也是记管理费用。 存货的盘亏盘盈都用的管理费用吗?只是借贷方向不同?
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2020-06-17
受托个人管理资金借:银行存款贷:其他应付款吗
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2017-10-11
请问员工借款后报销,分录是否这样做,借:其他应收款,贷:现金。借:管理费用,借:现金,贷:其他应收款
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2019-06-05
请问计提职工社保费的时候是借:管理费用贷:其他应付款还是借:管理费用贷:应付职工薪酬
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2016-09-01
像这个为什么冲减管理费用要在借方用负数表示?
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2019-09-26
出纳报销办公费,但多付了2000块钱,借管理费用,其它应收款-多付金额,贷银行存款,下月她拿票来报销,借管理费用,贷其它应收款,这样处理对的吧?
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2019-04-17
上个月发现管理费放错方向了,贷管理费480 借其他应付款 480。由于软件问题,明细账显示 管理费 未减少480,利润表上减少480.问客服说如果冲红 就要输入 借管理费-480 借 其他应付款 480 我有点不太消化,比如管理费反方向-480我懂了,那其他应付款 还在借方,上月输入也在借方,这次冲红在借方,那不是其他应付款 借方 输入2笔480.那不减少其他应付款960了吗?其他应付款账款未增加480.反而多减了480。理解不了?求高手?
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2021-05-13
上个月发现管理费放错方向了,贷管理费480 借其他应付款 480。由于软件问题,明细账显示 管理费 未减少480,利润表上减少480.问客服说如果冲红 就要输入 借管理费-480 借 其他应付款 480 我有点不太消化,比如管理费反方向-480我懂了,那其他应付款 还在借方,上月输入也在借方,这次冲红在借方,那不是其他应付款 借方 输入2笔480.那不减少其他应付款960了吗?其他应付款账款未增加480.反而多减了480。理解不了?求高手?
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2021-05-12
一般纳税户税控机服务费330元如何记账 借管理费用330贷银行存款330,借应交税费-减免税贷管理费用330 第二种借管理费用330贷银行存款330 借应交税费-减免税330贷营业外收入330 哪个对
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2017-07-07
这个要怎么做账呀,借:管理费用 贷:其他应收款么 需不需要计提里面的税费,借:管理费用 1256.8贷:其他应收款1256.8 对吗??
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2018-06-05
6月份做的预提分录是借管理费用预提,贷其他应付款张总,8月份是这样做吗?借其他应付款张总,贷管理费用?
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2017-09-04
老师上个月一笔管理费用做错了,这个月怎么更正 借:管理费用16500 贷 银行存款 要更正为: 借:工程施工 贷:银行存款
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2016-10-09
上个月发现管理费放错方向了,贷管理费480 借其他应付款 480。由于软件问题,明细账显示 管理费 未减少480,利润表上减少480.问客服说如果冲红 就要输入 借管理费-480 借 其他应付款 480 我有点不太消化,比如管理费反方向-480我懂了,那其他应付款 还在借方,上月输入也在借方,这次冲红在借方,那不是其他应付款 借方 输入2笔480.那不减少其他应付款960了吗?其他应付款账款未增加480.反而多减了480。理解不了?求高手?
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2021-05-12
社保退回63.45元,账务处理这样对吗 借:银行存款 63.45 借:管理费用-社保 -63.45
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2020-01-13
筹建期间,员工外地培训的住宿费报销,分录是这样:借:管理费-差旅费 贷:银行存款 还是 借:管理费-开办费 贷:银行存款
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2018-07-05
去年暂估的费用:借; 管理费用-暂估4 2贷:应付账款42万 今年回来的票 1、管理费用 -暂估 负42 贷:应付账款-暂估 负42 ,2、 借管理费用-办公费20万 贷:银行存款 20万 3、借:管理费用-暂估22万 贷:应付账款-暂估22万,然后这22万汇算清缴交企业税吗
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2022-05-12
这个题的分录请问对吗? 借:固定资产339 贷;银行存款 339 借:应交税费-增值税减免 339 贷:管理费用/营业外收入 339 借;管理费用 50 贷:银行存款 50 借:应交税费-增值税减免 50 贷;管理费用/营业外收入 50
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2021-04-06