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老师,前期收款,因有代付和应收的,收到对方公司的款进,做了分录,借:银行存款 贷,其他应收款,其他应收款为贷方,多收了,实际是应收款,但上月做了其他应收款,这个要怎么调整分录?
2/57
2023-02-27
公司要贷款,银行要把所有的其他应付款的贷方和其他应收款的贷方余额条成0,应该怎么调
1/558
2020-03-11
司有一笔财政拔款,是专项应付款,收到时分录记,借:银行存款,贷:专项应付款,对吗?
1/756
2019-04-02
老师应收账款和应付账款 借贷方是什么样的呢
1/1245
2023-08-16
请问老师POS机收入是和平时收入一样做账吗 借应收账款-客户贷主营业务收入 贷增值税 然后借银行存款贷手续费 贷应收账款?
1/831
2019-06-26
老师:建筑业营改增后预收业主的工程款时有这样两种处理:方式1、收到时,借:银行存款,贷:预收账款,核算销项税,借:其他应收款--增值税销项税额,贷:应交税费-应交增值税(销项税额);方式2、收到预收款时,借:银行存款,贷:预收账款,贷:应交税费--应交增值税(销项税额),老师认为哪种方式更合适?谢谢老师!
1/1542
2016-07-26
老板有200万进项发票自己付款(就是说其他应收款)算公司借老板钱付款的,这个分录借工程施工-合同成本,贷应付账款贷进项税,借应付账款 贷其他应收款-法人?这样子的分录对吗?
1/512
2022-01-14
老师,没收到发票的项目款, 借:应付账款 贷:银行存款
1/494
2020-06-02
D选项,会计分录(借:应收账款,贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款 ) 请问,应收账款一增一减,为啥还会影响账面价值啊
1/526
2019-10-23
借 长期待摊费用 贷 专项应付款 还款时是借 专项应付款 贷 银行存款吗
1/827
2019-02-17
你好,我想请问一下有笔款我先是收到款项50000,没有开具发票,我借计银行存款,贷计其他应付款,本该记到预收账款呢,发票收到了我记得是借计其他应付款,贷计主营收入和销项税,像这种情况,我怎么调账?
1/310
2022-01-11
设的有应收账款明细,假如本来按合同应收30000元,实际支付也是30000.00元。因重量差异,客户要求退回差额。原先记的: 借:应收款30000,贷:营业收入30000;收到货款时借银行存款30000 贷:应收账款30000;现在退回多余的款项是记借应收账款3000,贷银行存款3000贷:应收账款-3000,贷:狮城皮耶罗款3000呢还是
1/588
2019-11-27
想咨询下,为什么贷记:预收账款和贷记应收账款一样?我搞不清楚
3/929
2021-05-28
借:银行存款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:银行存款 借:主营业务收入-销项税额 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:主营业务成本-进项税额 这样做的销项和进项是怎么计算出来的?
2/2614
2022-03-27
借:银行存款 10000 贷:预收账款 10000借:预收账款 5000 贷:银行存款 5000 借:预收账款 5000 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税问:为什么以上最后“应交增值税”的后面还要写上“销项税”?
1/914
2018-09-15
公司A开给B 公司发票500,B公司让C公司付给货款。A做分录可以是 借:应收账款--B 贷:主营业务收入 应交税费-销项税费 收款时:借:其他应收账款----C 贷:应收账款--B 借:银行存款 贷:其他应收账款---C 可以吗
3/837
2017-06-28
老师好 建筑公司收到一笔预收款 我做借:银行存款 贷:预收账款 贷 应交税费-应交增值税-销项税 对吗
2/1645
2018-11-02
老师,收到货款也开了发票,直接做一笔借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-进项税,还是做2笔 第一笔 借银行存款 贷应收账款 第二笔 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-进项税
1/765
2021-03-09
收到房租费189000元,包含税款9000元,会计分录借:银行存款189000贷:其他应收款180000,贷:应交税款-应交增值税-销项税9000,对吗
1/763
2017-09-04
预收账款借方是不是可以和应收账款贷方合并
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2016-12-08
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