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你好老师,公司本月申报出口退税,加入本次申报出口额rmb=100万,免抵退税额=100*13%=13万,本月申报完增值税留抵税额=10万。 那么留底税额小于免抵退税额 退税额=期末留抵税额=10万 免抵税额=13-10=3万 问题1.此计算是否正确? 问题2.如果正确那剩余的免抵税额后面再如何处理呢?
2/344
2024-09-07
请问生产型出口企业,申报附加税有:留抵退税本期扣除额是什么意思,是当期应退税额吗?那销项税10000―进项税6000,免抵退税额4000减6000不是―2000了吗?
1/4157
2021-10-07
应抵扣税额合计=进项税额+上期留抵税额-进项税额转出-免抵退应退税额+按适用税率计算的纳税检查应补缴税额,为什么要减去免抵退应退税额?免抵退税额不抵扣销项吗?
1/4047
2019-03-06
。一:怎么确认公司的退税资料是不是出口无电子信息呢? 二:是生产型免抵退公司。去年一大堆出口退税资料留这月最后处理。老板让核要免抵九十万的税,怎么算? 销项税32259245.78 254210.26(进项转出)-422077.01(上期留抵)-4804247.45(海关进项增值税)-51714.33本期认证=-944582.75( 当期应退税) 当期免抵退税款1906501.93 当期免抵税961919.18 这961919.18元要交税吗?
1/510
2017-03-26
当期可以啊申报免抵退的吗?
1/548
2020-07-20
。一:怎么确认公司的退税资料是不是出口无电子信息呢?二:是生产型免抵退公司。去年一大堆出口退税资料留这月最后处理。老板让核要免抵九十万的税,怎么算?销项税32259245.78+254210.26(进项转出)-422077.01(上期留抵)-4804247.45(海关进项增值税)-51714.33本期认证=-944582.75(当期应退税)当期免抵退税款1906501.93当期免抵税961919.18 这961919.18元要交税吗?
1/556
2017-03-26
老师:(当期202401申报《汇总表》“免抵退税不得免征和抵扣税额合计”0.0+最近一期202310税务机关核准《汇总表》差额0)与(最近一期免抵退申报下一属期2023-11-01至当期2024-01-31增值税纳税申报表附表二18栏合计数3805.39)不一致。是由于10月申报有一个属于0税率,做进项转出,这个申报怎么解决啊
4/430
2024-02-22
问一下当期增值税应纳税额是零,当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减。这个分录怎么做呀???
7/700
2021-12-24
财税2016 36号文件中第二十九条,计算不得抵扣的进项税额等于当期无法划分的全部进项税额*(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)/当期全部销售额,请问老师,当期无法划分的全部销售额是指什么,当期全部销售额额是指的所有的销售额吗?
1/6668
2020-03-26
当期出口货物,当期没有销项,进项税额只有341,出口退税是多少? 免抵退出口货物是344315.92 , 是不是没有进项就没有退税?
1/916
2019-02-21
我司是生产出口企业一般纳税人,无内销只有外销。当期留抵税额是39830.62(进项),当期免抵退税额是45178.95(不含税销售额*13%),请问需要缴纳城建税等附加税吗? 希望专业的老师回答下
1/821
2020-10-09
当月可以又交增值税,又有免抵税额吗?
1/1242
2017-02-08
增值税本期免税额就是城建税附加表里的免抵税额么
1/1379
2019-01-15
当期可以抵扣的增值税进项税额与当期可以从销项税额中抵扣的进项税额有什么区别?
6/2044
2020-07-26
上期留抵抵减当期应纳税额如何做分录
1/948
2019-03-25
当期销项税额小于当期进项税额还可以享受加计抵减吗
1/870
2022-04-11
昨天听了生产型出口退税的精讲2 有一个案列 上期留抵扣6万 本期应纳税额是-12万 本期免抵退税额是26万 那么本期免低税额是14万 这个免抵税额是做哪方面处理的 是交税金的还是作为下期抵扣的
1/600
2017-10-26
当月产生的免抵税额是当月申报还是次月申报
1/2816
2019-01-09
当月应纳税额是销项➖进项➕免抵?
1/857
2019-07-30
江老师,你好,我想请教下,为什么免抵退申报的当期销售额不是当月的实际销售额呢?
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2019-11-07
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