老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答
老师好 买卖羊肉,还有100多点点的成本发票未到账 问
您好,你可以暂估入账 答
老师,请问,分公司需要申报印花税年报么? 问
有印花税的业务就要交的 答
老师,我上次加了一个员工发了7200,就还交了66块的 问
您好,如果他没有在别的公司上班,这个是先扣,汇算清缴会退的 答
老师帮我分析一下这个合同,12月份付款,我们一月份 问
可以的,可以这么做的 答

请问生产型出口企业,申报附加税有:留抵退税本期扣除额是什么意思,是当期应退税额吗?那销项税10000―进项税6000,免抵退税额4000减6000不是―2000了吗?
答: 那么你期末的留抵就是4000 免抵退税4000=期末的留抵4000,那么,你就只能退税4000,免抵税=0
生产型企业出口退税,如果本期进项税额留底为26,本期免抵退税额为20.8,请问一下本期退税额、本期免抵额、本期免抵退税额、本期应交的附加税是多少
答: 要把能抵扣的都去除掉,按实际缴纳为计税依据
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
生产出口退税企业,3月份附加税根据免抵退税额1464.43申报的,4月份留抵了248.49,免抵退税额变成了1215.94 这个月的附加税该怎么去申报呢
答: 按照按照你的开票来计提缴纳附加税










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