社保单位部分 计提社保,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—社保(计提社保是计提单位部分) 支付社保:支付社保,借;应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人部分),贷;银行存款 那么个人部分不做计提,怎么冲减支付的其他应收款(个人部分)呢。
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2020-05-14
老师现在查出2018有两笔货款是老板自己付的,当时做的应付账款,现在可以做更正分录借:应付账款贷:其他应付款吗,对以前的报表账面会有影响吗
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2020-01-08
借:其他应付款(红字) 贷:应付账款 请问这个分录是什么意思?
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2019-07-12
冲红做借应付职工薪酬社保 贷管理费用社保 借预付账款 贷应付职工社保 借应付职工薪酬 贷预付账款是这样子的吗老师
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2020-06-01
施工企业 应付账款-应付工程款-应付分包工程款-结算工程款贷方、应付账款-应付工程款-应付分包工程款-支付工程款借方分别代表什么意思
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2018-09-20
请问这个分录是什么意思: 借:其他应付款-A公司 -500000 贷:应付账款-A公司 500000
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2019-07-15
老师,借应付账款,贷其他应付款,一般是什么业务才做这样的分录
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2019-08-22
业务:我司私户转了几十万给一个人私户名下,老板给我的明细写着XX总用款,我的分录是用其他应付款还是用应付账款体现?该怎么问老板的意思表示?
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2018-08-11
每个月的社保是法人从支付宝直接转到公账里的?我记得其他应付款-法人,银行代扣社保的时候可不可以直接借:其他应付款-法人 贷:银行存款 ?还是说得算法人的借款,银行代扣社保还是按正常的借:应付职工薪酬-社保(公司部分) 其他应付款--社保(个人部分) 贷:银行存款?
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2017-10-23
建筑业支付供货方货款时扣留了一部分质保金,这部分质保金做到应付还是其他应付款?
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2021-12-03
老师你好,想问下单位的应收款和应付款这些会影响到可供分配利润吗?比如说我现在统计了一整年的收入100万,成本20万,还有一部分应收账款30万,一部分应付账款10万,那么我现在企业可供分配给股东看的利润是多?
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2019-11-27
社保计提支付我记得也是通过应付职工薪酬科目,但是之前的账目都是通过其他应付款-社保科目核算的,是什么准则下吗。计提:借:管理费用,贷:应付职工薪酬-社保(单位部分),支付社保:借:应付职工薪酬-社保(单位部分),借:其他应收(应付)款-社保(个人部分),贷:银行存款。发放工资时候冲掉:借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款,贷:其他应收(应付)款,这是我的理解。之前的账做的是,支付社保:借:其他应付款-社保(单位+个人),贷:银行存款。支付工资:借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款,贷:其他应付款(个人部分),计提:借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资,这样不是等于应付职工薪酬少了吗,福利费扣除也要少了呀?分析一下之前用的是什么准则吗
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2019-01-03
借应付账款貸其他应付款,这笔分录啥意思
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2017-06-06
应付账款科目转入其他应付款科目分录是借应付账款,贷其他应付款吧
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2018-01-04
3月份,公司账户,收到社保局的应付社保款项,我们企业应该怎么做分录?
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2020-04-16
老师,同一个人在账簿中既有预付账款-张三,又有应付账款-张三,还有其他应付账款-张三,我怎么把这几个科目合并一下?感觉太乱了,怎么做分录老师?
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2019-07-14
老师,同一个人在账簿中既有预付账款-张三,又有应付账款-张三,还有其他应付账款-张三,我怎么把这几个科目合并一下?感觉太乱了,怎么做分录老师?
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2019-07-14
老师请问一下,我们在供应商买了一批东西,在系统里面数量跟金额已经已入库跟做了应付账款,当下月供应商来对账的时候说是有折扣,我们的应付款就要减下来怎么做分录呢?
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2015-12-10
公司代员工交的社保挂在其它应付款上,先计提下次交后再下账,如果因为社保基数的调整引起其它应付款一直存在挂账,这个账务该如何处理?
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2016-12-04
购买一批商品 ,款项已付,对方没有开票,分录应该写预付账款 还是暂估?应付账款
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2018-12-27