金蝶年初不能执行反结账吗

2019-11-22 15:24 来源:网友分享
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金蝶系统是现在市场上应用的最为广泛的财务软件,一般有经验的财务人员都会操作,但很多的新手财务是不太了解实务操作的,本文来为大家解答"金蝶年初不能执行反结账吗?",下面就跟着会计学堂小编一起来学习吧,希望对大家有帮助.

金蝶年初不能执行反结账吗

答:对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数.具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件*.A10 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的.打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作.

反结帐就是把原本已经结帐完毕的帐务重新恢复到结帐前的状态,这个一般情况下会出现本月结账时,发现本月会计帐务处理有问题,就可以通过反结账来把已经的帐恢复到未结账之前的状态下,再来把错误的会计分录修改正确后再重新结账.

金蝶国际软件集团有限公司是香港联交所主板上市公司(股票代码:0268)、中国软件产业领导厂商、亚太地区企业管理软件及中间件软件龙头企业、全球领先的在线管理及电子商务服务商.金蝶以引领管理模式进步、推动电子商务发展、帮助顾客成功为使命,为全球范围内超过50万家企业和政府组织成功提供了管理咨询和信息化服务.

金蝶年初不能执行反结账吗

如何使用金碟软件做账

答:1.进入软件后,点击"财务会计--总帐--凭证处理",

2.进入凭证处理后,点击凭证录入,.

3.进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存键.

4.每个月做完凭证后,在月底的时候来审核和过帐.

点击凭证处理--凭证查询.

5.进入凭证查询时会自动跳出一个窗口,选择未过帐、未审核,然后点击确定.

6.这样搜索出了未过帐未审核的凭证,在上端点击编辑,然后点击成批审批

7.成批审核成功后,点击第二排的"过滤"按钮

8.点击过滤后,会出现刚才窗口,选择已审核、未过帐

9.过滤出已审核未过帐的凭证后,点击"编辑--全部过帐",

10.全部过帐成功后,回到主界面,点击"总帐--结帐",

11.点击结帐后,再点击"期末结帐"

12.进入结帐界面后,点击开始按钮结帐就可以了.

以上就是小编为大家介绍"金蝶年初不能执行反结账吗?"的解答了,相信大家看完已经有所了解,如果你还有其它不明白的地方,欢迎咨询我们老师答疑,会计学堂将会针对你的问题,给到让你满意的答案.

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