送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-02-23 18:57

可以的,可以反结账修改的

祝家那个妞 追问

2019-02-23 18:59

是上一年的!怎么修改呢?我改了后缀AIS变成AIY怎么还是修改不了呢?

辜老师 解答

2019-02-23 19:01

按快捷键”Ctrl+F12“就可以进行反结账

祝家那个妞 追问

2019-02-23 19:02

老师没有具体点的比较清楚的步骤吗?这个真的体会不到您的意思呢

辜老师 解答

2019-02-24 09:35

金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件, 
而原2018年度的账套会自动备份成为后缀为AXX的文件,对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。 
具体反结方法, 
你先找到你结账后自动生成的备份文件*.AXX在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。

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相关问题讨论
可以的,可以反结账修改的
2019-02-23 18:57:23
你好,反结账之后进行了修改,12月份结账,原先的年结账套还能再进行年结的
2021-01-13 15:55:51
你好,你要修改备份文件的后缀,改为AIS
2020-01-16 11:37:29
您好,按快捷键”Ctrl+F12“就可以进行反结账。金蝶反结账反过账改完账后是否要删除结转损益凭证之后再重新过账-结转损益-结账才正确
2022-11-19 17:31:02
金蝶标准版年结反结账的主要步骤包括: 1. 启用反结账模块:进入会计->系统设置->反结账管理中,启用反结账模块; 2. 将本年度会计凭证设置为“已反结账”:进入会计->凭证管理,选择本年度的所有凭证,点击右上角的“反结账”按钮,将这些凭证设置为“已反结账”; 3. 进行账套反结账:进入会计->系统设置->反结账管理中,点击“立即反结账”按钮,进行反结账操作; 4. 进行报表核算:进入会计->报表,依据会计准则的要求,检查总账金额是否与明细账金额吻合; 5. 处理年结相关的凭证:在执行反结账时,可能需要处理有关本年度结转损益等凭证,以确保反结账操作的正确性。 此外,有些特殊情况下,还需要进行错字、借贷不平衡、凭证重复等相关检查,以确保反结账操作的完整性和正确性。
2023-02-28 13:07:51
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