有进项税额的快递费用分录怎么做?
借:销售费用
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
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运输费发票如何做进项税额转出?
借:应交税金—增值税(进项税额转出—其他)
贷:以前年度损益调整
借:固定资产
贷:应交税金—增值税(进项税额转出)
纳税申报把调整的税额填写在14栏。
上文针对有进项税额的快递费用分录怎么做这一问题做出了详细的解答,运输费发票如何做进项税额转出?更多相关内容敬请关注会计学堂网的更新,希望能给你带来帮助!
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纳税申报把调整的税额填写在14栏。
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借主营业务成本贷应交税费、应交增值税进项转出。 答
你好; 你这个理赔款 具体是什么业务发生的;这样好判断 你是否可以冲费用; 你冲费用会转出的;而且发票还得重新开的 答
你好的预收的快递费是怎么做账的呢? 答
你好!税做进项转出 答
你好!你可以计入成本或者费用,借主营业务成本-运费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款 答


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